贈送給他了么 是的話銷售的借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 借銷售費用贈送 貸銀行存款
老師,您好,我想問下電商公司,買家退貨退款,但是沒有全額退款,只退部分款,到時差額會到公司賬戶,比如當月買家申請退貨退款,當月收到貨,但是由于使用誠e賒,應收差額下個月才到賬,這筆收入成本應該什么時候確認呢?
請問電商平臺確認銷售收入,是按所有已付款訂單確認(有退款再做退款),還是直接扣除退貨退款后的金額再確認收入,我原本想扣除退貨退款后再確認,但貨款不是客戶確認收貨后才到賬嗎,我怕不知道怎么區(qū)分款項已到賬還是未到賬里扣除的,對不清楚
老師,我想請問一下客戶在這個月退回上個月已經(jīng)確認收入的商品,但是我們還沒有退款給他們怎么做賬?退款的時候又怎么做?
老師,有個客戶,他們的員工代替公司付給我們貨款,我們正常開票,但是現(xiàn)在發(fā)生了退貨,需要退一半的貨款,一半這種退款都是原路退回的,但是他們之前付款的員工離職了,客戶要求退給他本人,不要原路退回,請問這種情況,怎么處理合規(guī)呢
老師,我想問一下 我們公司基本戶收到的一個預收款,因為沒有發(fā)貨, 退款就是用的一般戶退的款,這個到時候怎么做賬,
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
不是,我們是成人產(chǎn)品,很少退貨的,一般拆了覺得有疑問都會退款,但是很少退貨的,這種怎么處理呢
你好,那你就走,視同銷售贈送不沖收入 如果是報廢了不能使用的話,沖收入需要有報廢的證明,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,借銀行存款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借營業(yè)外支出 貸庫存商品。