這樣做沒有問題的,要沖回去。
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營時(shí)農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資,他上一年的工資,但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提,沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了,你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
在公司成立的時(shí)候有個(gè)3000萬驗(yàn)資報(bào)告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來給第一個(gè)財(cái)務(wù)做賬時(shí)也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個(gè)記錄體現(xiàn),實(shí)收資本為0,一直是老板打錢進(jìn)來運(yùn)營的,現(xiàn)在老板突然說到有這個(gè)事把單據(jù)也拿出來了,我想著如果補(bǔ)計(jì)入實(shí)收資本3000萬,那么其他應(yīng)收款金額太大,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二因?yàn)槲覀冑Y產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬了,入實(shí)收資本3000萬后資產(chǎn)總額大于5000萬導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問問各位前輩這個(gè)事情有沒什么兩全其美的方式解決
甲公司其中的三個(gè)股東分別以1500萬,300萬,225萬的價(jià)格把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司。同時(shí)這三個(gè)股東又以同樣的價(jià)格1500萬,300萬,225萬的價(jià)格買了乙公司的股權(quán)。那么甲和乙公司怎么做賬? 甲:借:實(shí)收資本-三家股東 貸:實(shí)收資本-乙公司 甲這樣做賬對(duì)嗎,因?yàn)檫@三家股東當(dāng)時(shí)投資甲公司時(shí),部分做了實(shí)收資本,部分做了資本公積,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出股權(quán),只做實(shí)收資本的賬,資本公積還管嗎?如果資本公積也轉(zhuǎn)出怎么做賬? 乙:借:長期股權(quán)投資-甲公司1500+300+225 貸:其他應(yīng)付款-三家股東 借:其他應(yīng)付款-三家股東 我同時(shí)做這兩家的賬?誰明白怎么做? 貸:實(shí)收資本1500+300+225 乙公司這樣做賬對(duì)嗎?他是即不付三家股東錢,也不收三家股東錢,因?yàn)閷?duì)沖了?但是有個(gè)問題,如果不收三家股東錢,那么工商里面的信息,實(shí)繳注冊(cè)資本還是之前沒增資的金額,這個(gè)怎么處理?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請(qǐng)問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報(bào)pdf
您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場(chǎng),其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請(qǐng)解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
老師,A為公司股東,公司對(duì)外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
如果不沖回去的話,稅局已經(jīng)看到有實(shí)收資本了,所以要交實(shí)收資本印花稅,沖回去有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)榍捌诘膱?bào)表都體現(xiàn)有實(shí)收資本500萬
重回沒有什么風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槭清e(cuò)賬調(diào)整。然后也可以更正申報(bào)。
更正以前年度的?還是現(xiàn)在錯(cuò)帳調(diào)帳后再申報(bào)就可以了呢?老師我直接做一張紅字的負(fù)數(shù)我憑證就可以了嗎?
憑證沒有問題,現(xiàn)在更正就可以。