您好,借:應(yīng)收賬款??310000 貸:其他應(yīng)付款 310000
廣東省的,其他應(yīng)收賬款(借款)的借方金額如何調(diào)到其他應(yīng)付賬款的貸方?以前會(huì)計(jì)可能弄錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整?
老師好!我公司應(yīng)該員工,其他應(yīng)收款借方余額140000元 ,其他應(yīng)付款貸方余額2600元,怎么調(diào)整一下呢?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來(lái)一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
公司注銷應(yīng)收帳款借方余額2070449.59元,預(yù)付帳款借方余額109757.5. 應(yīng)付帳款貸方余額435374.72元,其他應(yīng)付款貨方余額2074572.07元,利潤(rùn)總額一12810元,去注銷會(huì)有調(diào)增納稅嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)的代表什么意思
企業(yè)注銷時(shí),實(shí)收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個(gè)明目啊
老師,1月份開了一張票,因?yàn)閷?duì)方要把他入成固定資產(chǎn),這個(gè)直接紅沖,從新開行嗎?
老師,這里的實(shí)繳資本在哪里改
代駕費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下那個(gè)二級(jí)科目,平時(shí)涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報(bào)嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個(gè)月分配嗎?
有限公司實(shí)繳后,工商年報(bào)股東及出資應(yīng)該怎樣填?
請(qǐng)問(wèn)公司目前注冊(cè)資本是100萬(wàn),均已有兩個(gè)股東,一人占一半的股權(quán),均已實(shí)繳完成。 1、目前盈利有30萬(wàn),準(zhǔn)備減資,一般涉及什么稅務(wù)呢?。 2、假如減資到20萬(wàn), 3、假如減資到40萬(wàn),涉及的稅務(wù)金額如何計(jì)算呢?