您好,需要繳納印花稅。
老師,我們是施工方,給甲方開(kāi)的發(fā)票備注欄寫(xiě)甲方要求的項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地點(diǎn)。那別人給我們開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄寫(xiě)啥呀,我們自己沒(méi)成立項(xiàng)目部啊
我們?cè)谕獾赜袀€(gè)工程項(xiàng)目,合同里面有施工費(fèi),我們開(kāi)了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開(kāi)了施工費(fèi)發(fā)票,但是也得在項(xiàng)目名稱(chēng)地點(diǎn)預(yù)繳稅款對(duì)吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費(fèi)不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
老師們,我們建筑業(yè),項(xiàng)目部結(jié)算要開(kāi)的發(fā)票的工程名稱(chēng)和工程地址跟簽的施工合同不一樣,我怎樣開(kāi)票,備注哪個(gè)?
老師您好 我們是和國(guó)企建筑集團(tuán)分包的工程項(xiàng)目屬于3%的勞務(wù)分包合同 現(xiàn)在項(xiàng)目工程款到我們公司啦,現(xiàn)在我們要把款付給下面純勞務(wù)的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)開(kāi)具給我們的發(fā)票是*建筑服務(wù)*工程服務(wù) 能不能使用? 還是要開(kāi)具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)才可以?
建筑企業(yè)包工包料應(yīng)按照多少稅率開(kāi)具發(fā)票?我們這筆合同是建筑機(jī)電安裝工程,設(shè)備材料,施工,售后服務(wù)都搞,合同上要求我們開(kāi)13%的稅率,往期開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的*建筑服務(wù)*工程施工,
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是按建安合同還是按加工合同交?
你好,按照建安合同