現(xiàn)在聯(lián)系對方開負數(shù)發(fā)票紅沖
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
現(xiàn)在公司統(tǒng)計了一下,去年所有供應(yīng)商全年給了一百多萬返利,都是給的現(xiàn)金,當時賬上沒做,也沒有發(fā)票,這筆款賬上怎么做賬
對公賬戶付貨款一部分,個人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了,估計是把個人賬戶付款的也開票了,幾年的一共多開了幾百萬,這種情況怎么處理賬務(wù)啊
對公賬戶付貨款一部分,個人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了,估計是把個人賬戶付款的也開票了,幾年的一共多開了幾百萬,這種情況怎么處理賬務(wù)啊,多開的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認證勾選申報了,我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了,導致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬,庫存多下幾百萬,我這個應(yīng)該怎么處理呀,
付款一部分走公戶,一部分走老板的個人賬戶付的,當初和供應(yīng)商說的是走老板個人賬戶付的不要發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應(yīng)商全給開票了,以前賬務(wù)做的一塌糊涂,現(xiàn)在核對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開了幾年了,稅務(wù)申報進項也勾選認證了,現(xiàn)在我們賬上沒做私戶付的,導致賬面顯示欠供應(yīng)商一百多萬,我這個賬務(wù)怎么處理
老師你好 小規(guī)模購買一臺車2萬,怎么做分錄?
老師,接受關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比例標準金融企業(yè)5:1,其他企業(yè)2:1能幫忙解釋一下嗎
發(fā)票時間為5月份,出差時間寫7月時間對應(yīng)不上可以嗎
電商,已發(fā)貨退款成功,這個數(shù)量金額統(tǒng)計嗎,賬務(wù)咋處理。已收貨退款成功,這個又咋處理
老師 新注冊的公司個稅零申報 提示6月份未申報 但是7月份才做的稅務(wù)登記 該怎么處理
老師好,公司名下有車,這張交車輛保險費的發(fā)票,價稅合計2703.89,備注,代收車船稅300元。請問老師這個2703.89是否包括車船稅300元?
您好,公司注銷的時候把之前法人借給公司的錢轉(zhuǎn)成了利潤要上所得稅.如果不想上稅或者少上稅要怎么做
老師你好,我們公司有一個員工在總公司交了社保沒有工資,在分公司拿了工資沒有交社保可以在分公司申報個稅嗎
我們收到對方公司的房租,我們要給對方開發(fā)票嗎?
老師,購入針式打印機,標簽打印機,分別價值1850,1080,怎么做賬呢
然后紅沖以后賬務(wù)怎么處理?之前做過庫存商品
借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
那以前已經(jīng)入過庫,結(jié)轉(zhuǎn)過成本的
虛假的結(jié)轉(zhuǎn)的成本直接調(diào)整未分配利潤