你好,按次交的可以不計(jì)提,按季度交的在季末計(jì)提
當(dāng)月繳納印花稅需要計(jì)提嗎
老師,印花稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,然后次月繳納還是 ?
印花稅不用計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)直接記賬對(duì)嗎? 請(qǐng)問印花稅不用計(jì)提,繳納當(dāng)月直接入賬 借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
印花稅可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納?還是當(dāng)月計(jì)提下月繳納合適?
印花稅是當(dāng)月計(jì)提,下個(gè)月繳納?還是不用計(jì)提,下月繳納時(shí)直接入賬 借:稅金及附加-印花稅 100 貸:銀行存款 100
工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說四月份五月份六月份這三個(gè)月申報(bào)的自然人個(gè)稅工資數(shù)額總數(shù)加起來(lái)申報(bào)嗎?
老師,印花稅我是按季度匯總申報(bào)。然后按次申報(bào)。每個(gè)季度都按次申報(bào)。我現(xiàn)在馬上申報(bào)4-6月的印花稅。我是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匯總的金額。我看了合同大部分都沒有價(jià)稅分離。所以我按含稅價(jià)申報(bào)的。例如技術(shù)合同有4個(gè)。我是一個(gè)個(gè)報(bào)還是匯總報(bào)?應(yīng)稅憑證書立日期我都寫的6.30可以嗎?
其他應(yīng)收款借方余額,貸方余額表示什么
老師,您好,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開出的銷項(xiàng)發(fā)票,需要計(jì)提增值稅嗎
支付一樓辦公室租借打印機(jī)租金及打印黑色彩色超出的金額(24年11月12日到25年4月12日5個(gè)月的):4621.65元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,你好,請(qǐng)問一下,開具專票,沒有在商品上開折扣,開具發(fā)票直接添加了折扣而不是在商品上添加了折扣,這樣開具的發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師您好!我們的服務(wù)銷售額要繳納印花稅嗎?
老師,小規(guī)模增值稅報(bào)表,免稅銷售額填在哪一行 稅額調(diào)哪一行
老師,這兩張發(fā)票是不是得下載pdf版本才能打印出來(lái)
老師,收到一張電子銀行承兌匯票,該怎么做賬
怎么寫分錄呢
計(jì)提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ?繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款
不計(jì)提是不是把應(yīng)交稅費(fèi)去掉就行
是的,就是那個(gè)意思的