你好,這種情況是需要暫估的。
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒(méi)到先暫扣入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開(kāi)票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來(lái)發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購(gòu)貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
老師未分配利潤(rùn)怎么才能減少
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是在建工程
老師,你看這個(gè)圖片,項(xiàng)目名稱(chēng)建筑服務(wù)后面我可以修改成維修項(xiàng)目嗎,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)缺成本票,會(huì)計(jì)究竟應(yīng)該怎么做怎么想辦法呀
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機(jī)號(hào)也換了,去找招生辦老師他說(shuō)他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機(jī)號(hào)?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也要申報(bào)稅嗎?
老師,一般查被審計(jì)單位的收入,他們輸入確認(rèn)時(shí)要看哪些資料?
老師好,請(qǐng)問(wèn)門(mén)診對(duì)外開(kāi)具的發(fā)票,貨物及應(yīng)稅勞務(wù)這一列應(yīng)該如何開(kāi)具?
暫估分錄是借:庫(kù)存 貸應(yīng)付嗎?
對(duì),就是你說(shuō)的這么做的。