小型微利企業(yè),利潤(rùn)300萬(wàn)以?xún)?nèi)的,稅率5% 年累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損)*5%
小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師今年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么呢?
老師,今年小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
老師,麻煩問(wèn)下今年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納所得稅額在100萬(wàn)以下的有什么優(yōu)惠?怎么計(jì)算?
老師,小微企業(yè)今年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是按5%繳納嗎?
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購(gòu)合同,不是開(kāi)13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開(kāi)具?
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷(xiāo)售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)納稅額*5%就可以了是嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
這個(gè)是年累計(jì)數(shù),所得稅額是好像都對(duì)不上[大哭]
之前有沒(méi)有虧損的。
23年虧損662.25,老師,我找出原因了,22年虧損有7萬(wàn)多,金額對(duì)上了,我今年匯算清繳補(bǔ)繳了500多的所得稅費(fèi)用,那么我23年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整相應(yīng)的科目余額嗎?
不需要的,你計(jì)提的時(shí)候按照彌補(bǔ)虧損之后再來(lái)幾題就行