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老師 公司有輛老車 原值是38800,已經(jīng)全部提完折舊30395,殘值405 這輛車低價賣了,賣了一萬塊錢,過戶開票了 這個賬要怎么做

2024-07-11 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 09:25

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:25

借銀行存款1萬 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 09:40

固定資產(chǎn)清理這里面的附加稅,是否結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:41

你好,你是單獨交的附加稅嗎?如果是的話,需要做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 09:42

就是計入到未開票收入的時候 計提的增值稅以及附加稅,這里面的附加稅78元這個要怎么做賬

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 09:43

還有計提的增值稅是沖減在銀行存款貸方還是單獨繳納

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:44

借固定資產(chǎn)清理借稅金計附加負數(shù)。

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 09:55

老師我不太懂這個 就是增值稅1300和附加稅78這個要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:56

小規(guī)模納稅人嗎?如果是的話,增值稅的建應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款增值稅的這個不影響呀。1300金額 然后附加稅的借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費附加稅78 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 09:57

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-07-11 09:59

借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸、銀行存款 附加稅的借固定資產(chǎn)清理貸、應(yīng)交稅費附加稅 借、應(yīng)交稅費附加稅貸、銀行存款。

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 10:03

老師等于是借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費 增值

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 10:03

那稅金及附加也是在后面貸

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 10:04

還是走稅金及附加 貸應(yīng)交 城建 教育

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:04

你好,稅金及附加改成固定資產(chǎn)清理了。

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快賬用戶7080 追問 2024-07-11 10:08

等于固定資產(chǎn)清理10000 減去稅費殘值 剩余的計入營業(yè)外收入嗎 等于賣了一萬 計入營業(yè)外收入8217 是這樣嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-07-11 10:09

是的,對的,是這么做的。

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清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?405 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款10000 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-06-24
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800
2024-07-11
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,276141.55 貸固定資產(chǎn)290685.84 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外收支。
2024-06-13
既然已經(jīng)按照無殘值進行折舊,現(xiàn)在就按照該方法去做賬,銷售的收益計入資產(chǎn)處置損益
2024-02-02
借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn)???????? 借:銀行存款? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益
2022-06-14
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