借:其他應(yīng)收款40000 貸:銀行存款40000 借:銀行存款32000 ? ? ? 管理費(fèi)用-福利費(fèi)8000 貸:其他應(yīng)收款40000

勞務(wù)公司的員工在我們公司參加了意外工傷保險(xiǎn),保險(xiǎn)賠償下來了,可以直接賠償給員工嗎?分錄怎么做了
請問公司收到員工保險(xiǎn)賠償,在發(fā)給員工怎么做分錄?
請問,公司賠償員工受傷費(fèi)用,該員工沒有買社保,但買了商業(yè)保險(xiǎn)。公司目前支付的款怎么做賬呀?謝謝
請問老師,單位的員工受傷了,正好合同也到期了,跟該員工商量,賠償金支付了2個(gè)月的工資。工傷保險(xiǎn)賠償6萬。單位政策也是賠償工傷保險(xiǎn)6萬。請問老師這三筆支出都分別怎么做賬。
老師,公司給員工上的商業(yè)保險(xiǎn),我公司先把傷殘錢轉(zhuǎn)給員工了,還沒收到保險(xiǎn)公司的賠償,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價(jià)值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺(tái)收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計(jì)提的印花稅,摘要和會(huì)計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)

