你好 按照我的7000×80%乘以20%。

實(shí)習(xí)生的工資按其他勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),個(gè)稅怎么計(jì)算
沒畢業(yè)的實(shí)習(xí)生工資屬于工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬,申報(bào)個(gè)稅是按什么申報(bào)呢
老師,全日制實(shí)習(xí)生申報(bào)個(gè)稅按照勞務(wù)報(bào)酬一般連續(xù)申報(bào),那他這算工資還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師好,全日制大學(xué)生實(shí)習(xí)期間發(fā)的實(shí)習(xí)補(bǔ)貼,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅那?
實(shí)習(xí)生工資按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)人車輛租賃需要交哪些稅種,計(jì)稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項(xiàng)目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個(gè)月出口退稅10000,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,那我這個(gè)月的附加稅是以出口退稅這個(gè)10000為基數(shù)計(jì)算附加稅,還是以這個(gè)月的銷項(xiàng)為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費(fèi)呀。住宿費(fèi)呀這些是不是?都是計(jì)入到招待費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會(huì)計(jì)把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,這種做法對(duì)嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請(qǐng)教你個(gè)問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費(fèi)用,還是走長(zhǎng)期借款?。?/p>


不是有5000的抵扣額嗎?
(7000-5000)*3% 你好,按照這個(gè)來的。
申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候有個(gè)費(fèi)用,他是7000*20%,這個(gè)費(fèi)用有啥用
我感覺應(yīng)該不是你那樣算的
普通的勞務(wù)這個(gè)是4000以內(nèi)的減800, 4000以上的減去20% 1減20%就等于80% 然后再找對(duì)應(yīng)的稅率,2萬以內(nèi)的都是20%。
只是單純的實(shí)習(xí)生工資,按照累計(jì)預(yù)扣法申報(bào)。不是你說的那種勞務(wù)報(bào)酬
7000-5000)*3% 你好,按照這個(gè)來的。 2024-07-05 16:13:28 稅率表和工資的一樣
那算那個(gè)費(fèi)用有啥用呢?
算哪個(gè)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以抵扣的。
就是7000*20%這個(gè)費(fèi)用
可以減去7000 不是嗎 之前我給你寫錯(cuò)了 按普通勞務(wù)的
說暈了,到底是按哪個(gè)來?
(7000-5000)*3% 你好,按照這個(gè)來的 2024-07-05 16:13
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快