你好!這個你沒有收到實(shí)收資本,先不用報
請問我們9月拿到營業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報的時候要申報營業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實(shí)收資本沒到位,需要報資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報嗎?
老師,請問今年新成立的公司,是否需要以實(shí)收資本申報印花稅?但在稅務(wù)系統(tǒng)里只有合同、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、營業(yè)帳薄類別可選。
老師,你好。我們公司被專管員要求補(bǔ)報營業(yè)賬薄印花稅,但是我們賬上實(shí)收資本、資本公積為0 ,需要怎么申報呢
各位老師大家好,營業(yè)賬薄的這印花稅每年都要申報嗎,還有實(shí)收資本這一塊怎么申報呢,請老師指點(diǎn)一下,謝謝
找郭老師,請問申報21年?duì)I業(yè)賬薄的時候,21年轉(zhuǎn)入100萬但不是公司章程里的股東,但是當(dāng)時記入實(shí)收資本科目,并且繳納了營業(yè)賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉(zhuǎn)入50萬,當(dāng)時記在實(shí)收資料科目下,但是申報22年?duì)I業(yè)賬薄的時候沒有申報,這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎?那我當(dāng)時沒做這個分錄因?yàn)楫?dāng)時報稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時間是?
那0申報,也不用嗎,后面也不用?只要沒有收到實(shí)收資本?
你好!不需要申報了。 等你收到再報
好的。謝謝
你好!不用客氣的了