您好,發(fā)票就開(kāi)油品,手套0金額贈(zèng)送出去也是視同銷(xiāo)售,只是銷(xiāo)售金額為0,就做贈(zèng)品費(fèi)用處理就可以了
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶(hù)打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶(hù),我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶(hù)可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶(hù),我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶(hù)開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶(hù)可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶(hù),但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶(hù)???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶(hù)開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
甲公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。銷(xiāo)售單價(jià)除標(biāo)明為含稅價(jià)外,均為不含增值稅價(jià)。甲公司2021年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)12月2日,向乙企業(yè)賒銷(xiāo)A產(chǎn)品10件,單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,約定的付款條件為:2/10,n/20。2)12月8日,乙企業(yè)收到A產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)有少量殘次品,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司同意折讓5%。余款乙公司于12月8日償還。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí),不考慮增值稅。3)采用視同買(mǎi)斷代銷(xiāo)方式委托某企業(yè)銷(xiāo)售A產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)為每件2000元,該產(chǎn)品每件成本為1000元,商品已發(fā)出,甲公司尚未收到款項(xiàng)。4)接受神舟公司的委托,代其銷(xiāo)售E產(chǎn)品1000件,按售價(jià)的10%收取手續(xù)費(fèi)。E產(chǎn)品雙方的協(xié)議價(jià)為每件200元,甲公司已將受托的E產(chǎn)品按每件200元全部售出并同時(shí)收到款項(xiàng)。向神舟公司開(kāi)出代銷(xiāo)清單并收到神舟公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司扣除手續(xù)費(fèi)后將剩余款項(xiàng)歸還給神舟公司。5)12月15日,向戊企業(yè)銷(xiāo)售材料一批,價(jià)款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為23400元的銀行承兌匯票一張。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄和具體金額怎么寫(xiě)
1,某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國(guó)外空運(yùn)進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價(jià)格1380000元、運(yùn)費(fèi)20000元,進(jìn)口關(guān)稅為280840元。自海關(guān)運(yùn)往單位的途中發(fā)生運(yùn)費(fèi)8000元,但未取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。該化妝品人庫(kù)后的45%被生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用繼續(xù)加工高檔化妝品(經(jīng)海關(guān)審查,公司申報(bào)的完稅價(jià)格未包含保險(xiǎn)費(fèi),公司的解釋是相關(guān)費(fèi)用無(wú)法確定,海關(guān)對(duì)此依法進(jìn)行調(diào)整)。(2)以成本為80.000元的原材料委托某縣A企業(yè)加工高檔化妝品,取得專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)50000元、輔助材料5000元,受托方按規(guī)定代收代繳了稅款。(3)當(dāng)月采用分期收款方式銷(xiāo)售A高檔化妝品,當(dāng)月發(fā)出貨物,不含稅售價(jià)為1500000元;合同約定分3期結(jié)算,自當(dāng)月起每月月末結(jié)算一次。(4)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售B高檔化妝品215000套,不含稅單價(jià)58元,貨物已經(jīng)發(fā)出。(5)將自產(chǎn)的B高檔化妝品共1000套在展銷(xiāo)會(huì)上作為小樣贈(zèng)送給客商。(6)為某影視公司定做演員專(zhuān)用的油彩和卸妝油一批,收取價(jià)稅合計(jì)67.86萬(wàn)元,另收取運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、優(yōu)質(zhì)費(fèi)2.02萬(wàn)元
1、A公司為增值稅的一般納稅人,位于市區(qū),主要銷(xiāo)售空調(diào)等家電產(chǎn)品。今年端午節(jié)前夕,為了促進(jìn)企業(yè)的銷(xiāo)售,促銷(xiāo)人員提出了兩套銷(xiāo)售產(chǎn)品的方案,以供選擇:方案一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷(xiāo)售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開(kāi)在同一張發(fā)票的“金額欄”中。方案二:銷(xiāo)售一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具了發(fā)票。以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷(xiāo)和賒購(gòu)。甲公司的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?!净卮鹨韵聠?wèn)題】1、何為增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加?它們?nèi)咧g有什么聯(lián)系?2、請(qǐng)幫助企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃:情況一:假設(shè)企業(yè)以慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和教育費(fèi)附加(3%)稅負(fù)合計(jì)最小化為納稅籌劃目標(biāo)。情況二:假設(shè)企業(yè)以稅后利潤(rùn)最大化為納稅籌劃目標(biāo)。(企業(yè)所得稅稅率為25%)
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
分錄怎么寫(xiě)
您發(fā)票上不開(kāi)手套的話? ? 油品就是正常的銷(xiāo)售入賬? ? 手套就是? ? 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)品? ? ? ?貸:庫(kù)存商品? ? 手套也會(huì)一批一批進(jìn)貨入庫(kù)的吧