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老師,你好。我們公司是一般納稅人,開票都是6%的現(xiàn)代服務行業(yè)。現(xiàn)在是公司的汽車要賣給個人,購進時已進項稅額抵扣了,請問現(xiàn)在賣給個人的話,開這輛車的發(fā)票是開6%,還是13%.

2024-07-05 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-05 10:54

您好,開這輛車的發(fā)票是13%.這是貨物哦

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 10:55

如果是小規(guī)模的話是1%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 10:55

您好,是的,小規(guī)模優(yōu)惠稅率是1%

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 10:57

所以是一般納稅人的話就必須是按銷售貨物13%的稅率開具是把

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:03

您好,是的,是這么理解的哦

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 11:06

好的 明白了。我們是一般納稅人 不能按照現(xiàn)代服務稅率6%來開銷售貨物對吧

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:13

您好,是的哦,貨物和服務是不一樣的稅率

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 11:14

稅收編碼怎么選老師

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:19

您好,好的,看我們車的排量具體來選擇

您好,好的,看我們車的排量具體來選擇
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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 11:25

那如果是電動車的話就是直接選電動汽車是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:26

您好,是的,是這么理解的哦

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 11:29

好的 還有就是我們銷售這車了這個到時候增值稅申報和帳務處理這塊怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:32

您好,賬務就是我上面寫的分錄哦,增值稅申報附表1是自動讀入到13%稅率列次

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快賬用戶3218 追問 2024-07-05 11:33

哈哈~老師你寫的分錄在哪里呀?還有就是我之前購進時已經(jīng)抵扣了,這個有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-05 11:35

朋友對不起,剛才有個朋友也問了這個,我以為這里也寫了,之前購進時已經(jīng)抵扣不影響哦 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

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您好,開這輛車的發(fā)票是13%.這是貨物哦
2024-07-05
是的,就是你說的那個思路
2024-01-23
你好,一般納稅人13%的稅率。
2025-03-20
按照13%開發(fā)票的,現(xiàn)在沒有4%的稅率。
2021-08-04
可以開專票的,要開13%個點的票
2024-03-21
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