你好!這個(gè)你可以選擇減免性質(zhì)代碼0009049901。 試試看,如果不行就電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。
老師,這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)和減除項(xiàng)指的是什么?還有就是關(guān)于水利基金減免的政策不是直接享受的嗎?還需要備案?我剛嘗試選擇的時(shí)候提示我沒(méi)有備案?另外這個(gè)減免額不是提升到15萬(wàn)元了么怎么電子稅務(wù)局里看到的還是10萬(wàn)?
老師好,我們老板有個(gè)個(gè)獨(dú)的公司這個(gè)月要注銷了,然后還有利潤(rùn)分配,老板說(shuō)讓我調(diào)下。我可以直接在這個(gè)月把利潤(rùn)分配了嗎?還是要等到下個(gè)月?因?yàn)樾枰匐娮佣悇?wù)局上面申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,那我是可以分配完以后直接把最新報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局上12月的申報(bào)表上提交嗎?
湖北省電子稅務(wù)局變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我直接在電子稅務(wù)局更改人員信息,下面的上傳附件我沒(méi)有上傳,提交了,在首頁(yè)納稅人信息里顯示已經(jīng)成功更改為新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這就是更改成功了嗎?還需要上傳附件嗎?
除了電子稅務(wù)局顯示的截止日期簡(jiǎn)單明了需要去填報(bào)的數(shù)據(jù),還有什么是需要自己記得動(dòng)手去填報(bào)操作的嗎?我知道的有加計(jì)抵減(沒(méi)在稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)上看到報(bào)這個(gè)的),匯算清繳一年報(bào)一次簡(jiǎn)單明了直接顯示能關(guān)注到,印花稅需要按次申報(bào)簽了合同有金額的就得去申報(bào),簽了合同沒(méi)金額的產(chǎn)生了金額就得去申報(bào),還有其他的嗎?老師
老師,想問(wèn)一下,我們是新公司,要繳納增資款的印花稅的話,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局系統(tǒng)里面沒(méi)有核定過(guò)印花稅。可以繳納嗎,這樣的話是按次還是按期呢,是否需要聯(lián)系稅務(wù)去核定印花稅。
公積金最大基數(shù)是當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍,具體數(shù)值由各地每年公布。請(qǐng)問(wèn)我們公司的每個(gè)員工的工資是按照他們每個(gè)人的 24 年 7 月到 25 年 36 月算出每個(gè)人的月平均工資乘以 3 嗎?就是基數(shù)上限?
老師您好,我又來(lái)了,我是剛才那個(gè)問(wèn)個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問(wèn)題說(shuō)。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問(wèn)得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過(guò)不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫呢???)
老師 我們是新辦公司 印花稅稅種認(rèn)定有技術(shù)合同和營(yíng)業(yè)賬簿 怎么申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額填第二季度的還是本年的總額?
老師好,如果這個(gè)月的賬沒(méi)做完,要報(bào)稅的話可以先申報(bào)嘛,后面再更正報(bào)表
老師,1季度虧損,2季度盈利(不足彌補(bǔ)1季度虧損),2季度還交所得稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶也要7.15號(hào)前報(bào)稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
購(gòu)買筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
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老師沒(méi)找到你說(shuō)的減免代碼
麻煩您看一下
麻煩幫我看一下
你好!這個(gè)你最好問(wèn)下12366,這樣更簡(jiǎn)單一些。 如果確定沒(méi)有,就選擇其他也行