沒有那個說法的,重開還是做去年的費用,本來就是去年發(fā)生的費用
老師請教您一個問題,去年對方開給我一個職工教育經(jīng)費的專票六千多。 當(dāng)時票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
有個問題想問一下老師,我公司9.28日開給客戶發(fā)票,由于特殊原因需要沖紅,所以沒有拿票去給客戶,我在10.28日在稅控系統(tǒng)沖紅了發(fā)票,但是今天對方說他們財務(wù)在10.2日已經(jīng)認(rèn)證了這個發(fā)票,我該怎么處理呀
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,你好,去年6月我們銷售了一批貨物給對方,發(fā)票已經(jīng)開,對方一直未付款,現(xiàn)在對方說他們發(fā)票丟失了,請我們重來開票,之前的作廢,請問這個丟失的發(fā)票我們收不回來,作廢要什么特別流程嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
好的,沒有這說法就好,對方財務(wù)就是不聽解釋,就算年報結(jié)賬了也只能做今年的費用,
費用是權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是哪年開的發(fā)票就做那年的費用
可能對方財務(wù)是這么理解的吧當(dāng)年入當(dāng)年,我這邊也只能給人重開了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。