這個是自產(chǎn)自銷開的免稅發(fā)票嗎?
老師我從電子稅務(wù)局發(fā)票服務(wù)平臺勾選發(fā)票,勾選提交了,但是點擊確認(rèn)抵扣時顯示本屬期您還存在為勾選的可扣除發(fā)票數(shù)據(jù)是否繼續(xù)統(tǒng)計,可是我就5份發(fā)票也抖勾選了呀
老師您好,請問一下,電子稅務(wù)局中抵扣類勾選,有一個待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,這里面是收到的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。這個是怎么處理的呢?
我家收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,發(fā)票金額比實際金額多了幾百,在待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票里選的部分屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,也提交了,但是在抵扣勾選里沒有,有知道咋回事的么[捂臉]
請問下老師,我公司的開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,現(xiàn)在要勾選抵扣了嗎?還是要計算抵扣,我看在電子稅務(wù)局能看到要不要勾選呢
老師 我們收到一張農(nóng)產(chǎn)品免稅的發(fā)票 現(xiàn)在在系統(tǒng)里面想抵扣勾選 系統(tǒng)打開有提示說有一張農(nóng)產(chǎn)品的票 但是一點就不見了,,這個怎么勾選呢
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
不是,是在山姆會員店買的蔬菜之類的,13%稅率的,我拍給你看看
可以的 發(fā)來了截圖看下
有稅率的40.54在電子稅務(wù)局里面提示去處理
好,這是一個清單,我需要看的是發(fā)票。
這個怎么選呢?還是不能抵扣呢
扣不了,這個沒法抵扣的。
這種發(fā)票不能抵扣的。
那稅務(wù)局里面會彈出待處理農(nóng)產(chǎn)品選項呢?那就選擇不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票這個選項嗎
可以的,可以這么做的。
我點了已經(jīng)處理了,回到抵扣勾選那里它又彈出有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票待處理的提示,不管他嗎
對的是的,這里就不用管了。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快