您好 請(qǐng)問(wèn)賬套企業(yè)是今年日期 對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,新公司是去年10月份成立的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開戶,沒(méi)有做稅務(wù)登記,今年7月開業(yè)才做的稅務(wù)登記和開戶,建賬是從今年7月開始建么,謝謝
老師,企業(yè)是21年5月成立的公司,但是賬是21年9月份才開始做,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳103資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)怎么填
2020年有成本票65萬(wàn)在2021年5月匯算時(shí)還沒(méi)收到,以前做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款。2020年匯算清繳時(shí)做了成本調(diào)增65萬(wàn),補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅2.5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 企業(yè)所得稅今天4月份季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有做2022你的匯算清繳 當(dāng)時(shí)繳納了企業(yè)所得稅 23年匯算清繳的時(shí)候如果23年不需要繳納企業(yè)所得稅 申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅的話 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳,23年如果沒(méi)有成本,納稅調(diào)增要交所得稅274.75,這筆賬會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做?然后做到哪個(gè)月?
區(qū)工會(huì)委員會(huì)為促消費(fèi)補(bǔ)貼給企業(yè)員工電子平臺(tái)的購(gòu)物券要代扣個(gè)稅嗎?
老師,我們經(jīng)理以前2021,2022有幾萬(wàn)差旅費(fèi)發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在入賬怎么處理,小企業(yè)準(zhǔn)則
老師,開加工費(fèi),或者餐費(fèi)類似這樣的發(fā)票,正確的開票,數(shù)量和單價(jià)需不需要填寫
抖音核算主播提成在哪里核算啊
老師運(yùn)輸公司的稅率是多少呢?主要業(yè)務(wù)是運(yùn)輸土方。
老師好,請(qǐng)教一下,制造企業(yè),昨天已操作生成出口退稅的明細(xì)表和生成匯總表,現(xiàn)在想選多兩張報(bào)關(guān)單來(lái)進(jìn)行退稅,點(diǎn)哪里?
自己的公司在蘇服辦上找不到打印章程的地方
@立峰答疑老師?老師 麻煩問(wèn)下單位里面同事結(jié)婚 單位給的禮金 ,通常的話做職工福利吧?如果說(shuō)沒(méi)有發(fā)票的話是不是也不能做稅前扣除啊 這個(gè)正規(guī)的操作應(yīng)該怎么模擬??? 我們單位之前都是自己找發(fā)票報(bào)銷的
如何在自己的企業(yè)當(dāng)中找到張晨的地方打印?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅率是從分別哪一年適用的17% 、16%、13%?
是的,賬套啟用時(shí)間是2024年1月。不知道收到的這筆付款回單需要正常做分錄嗎?企業(yè)所得稅所屬期是23年1月到23年12月,五月份匯算清繳時(shí)繳納的
您銀行存款余額建賬的時(shí)候是怎么錄入的?是期初為0 還是按照2023年12月31日的余額錄入?
去年沒(méi)有建賬,期初數(shù)據(jù)為0都沒(méi)有錄入呢。您說(shuō)到這里我想問(wèn)一下,目前我的賬是從1月做到5月,賬上銀行存款期末余額是負(fù)數(shù),我還在考慮做收款分錄,請(qǐng)問(wèn)可不可以直接在期初余額把這個(gè)負(fù)數(shù)金額估計(jì)錄入上去呀?如果不行那就要老板提供每月借款憑證呢
如果您期初數(shù)據(jù)為0都沒(méi)有錄入 是不是考慮從公司成立到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)都全部做分錄錄入進(jìn)去? 還是就是截止只錄入今年的 以前年度的遇到就做期初余額?
去年沒(méi)有建賬期初沒(méi)有數(shù)據(jù),我也沒(méi)精力再去管前面的賬,我只從今年的開始做起。五月底收到的這張繳納23年的企業(yè)所得稅需要做到今年5月份的賬務(wù)中嗎?我理解的今年繳納的應(yīng)該要做吧
今年開始建賬的 今年繳納的應(yīng)該要做 是的?
這種情況分錄怎么寫規(guī)范?是不是不能按當(dāng)年發(fā)生的稅款一樣寫分錄
請(qǐng)問(wèn)單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?能按當(dāng)年發(fā)生的稅款一樣寫分錄
附繳納回單直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 還有這筆分錄哈
這筆計(jì)提分錄要一起寫嗎?
這筆計(jì)提分錄要一起 是的