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去年成立的公司沒(méi)有建賬,今年才開始做賬,5月份收到23年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅付款回單,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理?

2024-06-27 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 20:41

您好 請(qǐng)問(wèn)賬套企業(yè)是今年日期 對(duì)嗎

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-27 20:44

是的,賬套啟用時(shí)間是2024年1月。不知道收到的這筆付款回單需要正常做分錄嗎?企業(yè)所得稅所屬期是23年1月到23年12月,五月份匯算清繳時(shí)繳納的

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齊紅老師 解答 2024-06-27 20:47

您銀行存款余額建賬的時(shí)候是怎么錄入的?是期初為0 還是按照2023年12月31日的余額錄入?

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-27 20:52

去年沒(méi)有建賬,期初數(shù)據(jù)為0都沒(méi)有錄入呢。您說(shuō)到這里我想問(wèn)一下,目前我的賬是從1月做到5月,賬上銀行存款期末余額是負(fù)數(shù),我還在考慮做收款分錄,請(qǐng)問(wèn)可不可以直接在期初余額把這個(gè)負(fù)數(shù)金額估計(jì)錄入上去呀?如果不行那就要老板提供每月借款憑證呢

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齊紅老師 解答 2024-06-27 20:55

如果您期初數(shù)據(jù)為0都沒(méi)有錄入 是不是考慮從公司成立到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)都全部做分錄錄入進(jìn)去? 還是就是截止只錄入今年的 以前年度的遇到就做期初余額?

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-27 21:26

去年沒(méi)有建賬期初沒(méi)有數(shù)據(jù),我也沒(méi)精力再去管前面的賬,我只從今年的開始做起。五月底收到的這張繳納23年的企業(yè)所得稅需要做到今年5月份的賬務(wù)中嗎?我理解的今年繳納的應(yīng)該要做吧

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齊紅老師 解答 2024-06-27 21:50

今年開始建賬的 今年繳納的應(yīng)該要做 是的?

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-27 22:29

這種情況分錄怎么寫規(guī)范?是不是不能按當(dāng)年發(fā)生的稅款一樣寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-27 22:30

請(qǐng)問(wèn)單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-28 09:48

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-06-28 09:58

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?能按當(dāng)年發(fā)生的稅款一樣寫分錄

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-28 10:00

附繳納回單直接寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:02

借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 還有這筆分錄哈

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快賬用戶4062 追問(wèn) 2024-06-28 10:08

這筆計(jì)提分錄要一起寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:19

這筆計(jì)提分錄要一起 是的

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您好 請(qǐng)問(wèn)賬套企業(yè)是今年日期 對(duì)嗎
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你好,收到23年匯算清繳企業(yè)所得稅多繳退回的三萬(wàn)多 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2024-06-13
你好;? 1. 之前沒(méi)有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒(méi)有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
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