你好,你們那有沒有那種情況沒有發(fā)票,但是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的成本費(fèi)用?
老師您好,如果我通過了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過沒超過300萬,我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過300萬了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
老師你好,沒彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)利潤(rùn)超過了300萬但彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤(rùn)低于了300萬的話能享受小微企業(yè)所得稅費(fèi)的優(yōu)惠政策嗎?
小微企業(yè)在匯算清繳時(shí)年應(yīng)納稅所得額125萬,100萬享受不超過100萬的優(yōu)惠政策?那25萬享受的是超過100萬不超過300萬那個(gè)優(yōu)惠政策?
如果A企業(yè)在匯算22年所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額超過100萬,則不屬于小型微利企業(yè),22年企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過300人,資產(chǎn)總額不超5000萬,應(yīng)納稅所得額為5萬,則預(yù)繳所得稅時(shí),可否享受小型微利企業(yè) 所得稅優(yōu)惠。
如果總分公司年度總應(yīng)納稅所得額超過300萬還能享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎
一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);商務(wù)代理代辦服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。上述經(jīng)營(yíng)范圍是否具備助貸資質(zhì)?
老師你好,我這個(gè)提示沒問題吧
老師,一個(gè)員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個(gè)月請(qǐng)假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號(hào),是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務(wù)局查詢這張報(bào)關(guān)單是哪一年哪一個(gè)批次的退稅
營(yíng)業(yè)收入乘以收入千分之八點(diǎn)三是業(yè)務(wù)招待費(fèi)臨界點(diǎn),是什么意思呢?
高新企業(yè)開出去的票,我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品,就可以確認(rèn)是高企收入,就要跟客戶要立項(xiàng)報(bào)告,人員分配表,費(fèi)用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務(wù)就是老板的師兄用私戶轉(zhuǎn)錢到我們公司,然后隔了一個(gè)月我們用公戶轉(zhuǎn)回去對(duì)方的公戶上,然后對(duì)方還開了專票我們,開的票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),但其實(shí)這個(gè)不算是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是一進(jìn)一出還給老板師兄而已,然后這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)又被代賬勾選了,這個(gè)要怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問實(shí)務(wù)中購銷合同可以按照銷售收入和采購價(jià)款繳納印花稅嗎?具體應(yīng)該怎樣操作
老師你好,我們公司是今年新成立的,殘保金為0吧,這個(gè)圖片不用管吧,直接就可以申報(bào)吧
老師為什么殘值歸供應(yīng)商,供應(yīng)商是不是承租人?還要剪殘值呢
沒票的成本,我們做在了個(gè)體戶。這間只有1盤帳,進(jìn)出有票,但有時(shí)付款不及時(shí)票未到,不過后面發(fā)票付款的時(shí)候會(huì)有。現(xiàn)在半年都超300,每月都有盈利,一年估計(jì)盈利不少。
實(shí)際盈利能有多少?實(shí)際盈利高的話,那你就做一部分工資,給員工增加工資,或者是給你老板增加工資。
福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。這種超標(biāo)了沒有?沒有超標(biāo)的話,那你們?nèi)コ谢蛘呤侨コ燥埐惋嫷陌l(fā)票。
發(fā)工資個(gè)稅都比較高,福利沒有超標(biāo)。吃飯有發(fā)票。
你好,給他們發(fā)錢了,多交點(diǎn)個(gè)稅還不高興?
他們分紅現(xiàn)在就是部分走工資,可能年有200,轉(zhuǎn)回個(gè)人和交企稅都是大頭,
那你看下做福利費(fèi)能做多少?
做更多,對(duì)于他們這個(gè)都是小數(shù)了
你看下能不能降低到300萬以內(nèi)。
還有沒有其他方法
你好,其他的方法就是不合理了,虛開發(fā)票 成立個(gè)體戶開發(fā)票 個(gè)體戶不要和你們老板有關(guān)系,法人也不可以