在這具體的什么問題?
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
就是之前5個月未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在金額對不上了,不知道怎么做賬,23年未交增值余額借方1832.02,現(xiàn)在銷項稅額823844.58,進(jìn)項稅額807180.35,3月交了一次增值稅33929.57,現(xiàn)在5月余額未交增值稅額借方留底19097.36,我要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
你去查一下你的進(jìn)項和銷項每個月的發(fā)生額是不是一樣的。你最好做調(diào)整之后再結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的時候,企業(yè)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。這里填寫的是銷項的余額。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
老師,我們不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,金額都對過了,銷和進(jìn),留底和申報的一模一樣?,F(xiàn)在就是要反方向結(jié)轉(zhuǎn),麻煩幫我?guī)Ы痤~寫下分錄(不用轉(zhuǎn)出未交增值科目)
那你平時結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
我剛接的賬,都是反方向結(jié)轉(zhuǎn),多的放未交增值稅,但這個有5個月沒轉(zhuǎn),1月前有留底,5月也有留底
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項823844.58, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項807180.35, 應(yīng)交稅費未交增值稅823844.58-807180.35。
未交增值稅借方有個用銀行存款付了,借方有個未交增值稅33929.57,這個是負(fù)數(shù)的,怎么做進(jìn)去,結(jié)平呢,您那邊只有互減后貸方未交增值稅1664.23
不做了 貸方和借方的對沖就可以了