是的,出口報關(guān)單轉(zhuǎn)內(nèi)銷時,需要將FOB價格乘以匯率,得到的金額作為含稅價,再除以(1%2B13%),計算出不含稅價格。 根據(jù)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅政策的通知》(財稅〔2012〕39號)規(guī)定,一般納稅人出口貨物適用征稅政策計算公式為:銷項稅額=(出口貨物離岸價-出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額)÷(1%2B適用稅率)×適用稅率。 需要注意的是,出口貨物若已按征退稅率之差計算不得免征和抵扣稅額并已經(jīng)轉(zhuǎn)入成本的,相應(yīng)的稅額應(yīng)轉(zhuǎn)回進(jìn)項稅額。同時,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時,以此作為進(jìn)項稅額的抵扣憑證使用。
老師,我們公司做方案報價,要保證我們的毛利潤是30%,比如我們的材料成本是225含稅,稅率13%,那我的銷售報價就是225/1.13=不含稅價然后用成本不含稅價/0.7得到我們的不含稅銷售價,如果開票,銷售不含稅價加6到10個點,我這樣算對嗎
老師你好,我公司進(jìn)口原材料,原材料的入賬價格是按報關(guān)單上的匯率乘以美元還是按每月1號中行折算價格入賬呢?
出口零退稅率視同內(nèi)銷。開銷項票稅率13%。但這個價稅合計金額怎么確認(rèn)?報關(guān)單上的價格是含稅價嗎?報關(guān)金額乘以匯率=價稅合計?還是不含稅價格呀
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時候 是這個合同價格再÷1+稅率 算不含稅價格么?2有一部分我們自己出口報關(guān)退稅,收入價格是合同F(xiàn)OB價格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
請問一下老師,我們公司國內(nèi)采購10個保溫袋,不含稅額1000元,稅額13元,我們10個保溫袋銷售給國外公司,按照成本價1130元出口,但是由于少量貨物沒有報關(guān)單,請問沒有報關(guān)單的出口的分錄該怎么做呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?