應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率):填寫本期銷售貨物及勞務、發(fā)生應稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn),下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額,國家稅務總局另有規(guī)定的除外。 應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率):填寫本期發(fā)生應稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 免稅銷售額:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之后的銷售額。 小微企業(yè)免稅銷售額:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。
小規(guī)模企業(yè)。報增值稅,只是按利潤表把營業(yè)收入填免稅銷售額里就可以么?利潤表里營業(yè)外收入需要填嗎?填到哪里?
請問老師,小規(guī)模納稅人,增值稅申報,本季有營業(yè)外收入10000元,這筆錢不計入10欄的小微企業(yè)免稅銷售額的金額吧?
老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
小規(guī)模公司 增值稅申報表填寫時 銷售額需要加上營業(yè)外收入的金額嘛
關(guān)于小規(guī)模納稅企業(yè)第1季度增值稅申報表的填報問題,普票開票金額為181732.8元,利潤表季報中營業(yè)收入的金額為3187708.36元(該數(shù)據(jù)中包含的無票收入金額為3005975.56元),請問根據(jù)以上數(shù)據(jù)如何填報增值稅申報表的主表?此外,需要填寫減免稅申報表嗎?
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做