同學(xué)你好 這個計入福利費(fèi)哦 借費(fèi)用科目福利費(fèi) 貸銀行存款
#提問#公司收到醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)入的員工生育津貼賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
你好,我想咨詢業(yè)務(wù)方面的問題 ,公司為員工購買的醫(yī)療保險怎么做賬?和養(yǎng)老保險是一樣的賬務(wù)處理嗎
老師,公司員工工作期間受了傷,公司買了醫(yī)療保險(商業(yè)保險),公司墊付了醫(yī)藥費(fèi)4萬多,現(xiàn)在保險公司做了賠付1萬多,應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?謝謝
老師 請問一下 管理員職工的社會保險醫(yī)療保險工傷保險,怎么做賬務(wù)處理的?
上月末已經(jīng)計提了員工社保,但由于余額不足社??劭钍?,醫(yī)療保險未扣款,員工這月初因離職做了社保減員,已經(jīng)計提的醫(yī)療保險怎么處理,多謝
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
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老師,這筆入福利費(fèi)企業(yè)所得稅匯繳入調(diào)增嘛
同學(xué)你好 對的 按比例調(diào)增
老師,這筆保險入福利費(fèi)那自然人扣繳客戶端里的商業(yè)保險扣除項(xiàng)用填嘛
這個不需要的 因?yàn)椴皇莻€人自己承擔(dān)的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝