你們分公司是獨(dú)立核算的嗎,同學(xué)。
老師,總分公司獨(dú)立核算 ,只是所得稅匯總繳納,現(xiàn)在分公司注 銷了,,賬面還有好多往來(lái)和余額,分公司和總公司都需要怎么處理呢。
老師我們分公司注銷了,賬面有現(xiàn)金余額2萬(wàn)元,還有利潤(rùn)分配5萬(wàn),我需要怎么處理呢,和總公司是獨(dú)立核算,匯總繳納所得稅。
老師,我們分公司注銷了,現(xiàn)金余額還有2萬(wàn),利潤(rùn)分配貸方5萬(wàn),固資1.5萬(wàn)元,累計(jì)折舊3500.總公司欠分公司6萬(wàn),總分公司匯總繳納所得稅。分公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷完,所有手續(xù)都辦理完了。這些都需要怎么處理呢
老師,我們總分公司匯總繳納所得稅,11月末分公司已注銷,但分公司現(xiàn)金有余額,還有利潤(rùn)分配貸方也有余額,我需要怎么處理呢,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我們是總分公司,分公司要注銷。分公司賬面還有總公司欠我們分公司的款10萬(wàn),其他應(yīng)收款總公司借方余額為10萬(wàn)元,社保給我們返回來(lái)的遞延收益 穩(wěn)崗補(bǔ)貼2000元,貸方余額,總分公司匯總繳納所得稅,我需要怎么轉(zhuǎn)到總公司不繳納稅款呢
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
老師,我們是匯總繳納所得稅,其余稅費(fèi)種都是各自申報(bào)。
你上面有固定資產(chǎn)不影響你們公公司注銷
老師,那我分公司固定資產(chǎn)就不管他,也不能放那啊,那總公司馬上也要注銷了
對(duì)的,你們正??梢宰N分公司
分公司賬面余額怎么處理呢
注銷完分公司馬上注銷總公司。
這個(gè)是可以的,同學(xué),你可以不用做這塊,你去注銷稅務(wù)就知道 ,稅局不看上面的固定資產(chǎn)
稅務(wù)看,讓清理,賬面什么都不能有都清零。
實(shí)際工作中,關(guān)注的是你有沒(méi)漏稅的問(wèn)題