增值稅申報了嗎?這個負數(shù)是自己開出去的嗎?
22年12月我開了幾張普票,給了對方,對方說他們沒有入賬,沒有入到成本費用類,非要我沖了重開,開到23年,我記得可以在23年用,請問,22年開的發(fā)票可以放到23年吧?
一張22年11月份的電子專票忘記做賬了,現(xiàn)在做到23年里面,怎么做分錄
老師你好我有一張發(fā)票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票,1月又從開了一張正確的發(fā)票,2月才開出紅字發(fā)票,請問這個有沒有影響,賬務處理應該怎么做
公司收到23年補開22年的銀行手續(xù)費專用發(fā)票,賬務處理怎么做?開票時間是23年,22年做了無票費用,進入了成本
23年開紅沖22年發(fā)票,負數(shù)發(fā)票,我在23年收入這里如果做了這筆的話,當期收入就減少了。但是減少的是22年收入,這個該怎么做?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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報了 嗯 我開的
借利潤分配,未分配利潤, 應交稅費、應交增稅銷項 貸、應收賬款 匯算清繳需要納稅調減