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老師,科目余額表是平的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)的年初和期末是一樣的,他們應(yīng)該相差是凈利潤(rùn)的數(shù)呀?這是哪里出錯(cuò)了

2024-06-21 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-21 15:44

同學(xué),你好 為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)的年初和期末是一樣的 你是不是損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2329 追問(wèn) 2024-06-21 15:49

哦哦,老師,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),如何填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里面

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齊紅老師 解答 2024-06-21 15:50

同學(xué),你好 現(xiàn)行賬務(wù)處理制度下,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 在財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布的《增值稅賬務(wù)處理規(guī)定》之前,因?qū)?yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)情況沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定,所以會(huì)將留抵稅額做為負(fù)數(shù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)。 按上述文件規(guī)定,資產(chǎn)負(fù)債表中留抵稅額,應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào),不再合計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)中做為負(fù)數(shù)列報(bào)。 “應(yīng)交稅費(fèi)”所屬的明細(xì)賬戶借方余額(一般都是增值稅相關(guān)的明細(xì)賬戶)不能放在“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示,而應(yīng)放在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示(看其期限長(zhǎng)短)。

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快賬用戶2329 追問(wèn) 2024-06-21 15:51

老師,在軟件里面填不進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2024-06-21 15:51

同學(xué),你好 提示什么?

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同學(xué),你好 為什么資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)的年初和期末是一樣的 你是不是損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
2024-06-21
你好,具體要看差額形成的原因??颇坑囝~表的損益類(lèi)科目的發(fā)生額,與利潤(rùn)表的各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)核對(duì)一下。是哪個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤(rùn)要等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的,你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒(méi)有設(shè)置正確引起的,重新設(shè)置自定義憑證,將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)里邊剔除,單獨(dú)設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就解決了。
2021-04-04
未分配利潤(rùn)期末-期初=凈利潤(rùn)
2023-05-12
你好 就是說(shuō)沒(méi)涉及到以前年度損益調(diào)整科目或者提取盈余公積嗎?
2019-09-20
同學(xué); 如果涉及到資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng),是不一樣的。 通常是一樣的,如果存在調(diào)表不調(diào)賬的情況會(huì)導(dǎo)致不同。
2022-10-25
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