你好!是開(kāi)票方開(kāi)紅字發(fā)票

老師,昨天的問(wèn)題需要問(wèn)一下,增值稅報(bào)表填寫(xiě)在未開(kāi)票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬(wàn),個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒(méi)有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線(xiàn),電纜是不是選擇哪類(lèi)開(kāi)票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫(xiě)呢?


知道 我是開(kāi)票方 對(duì)方需要紅沖23年的發(fā)票 發(fā)來(lái)的發(fā)票確認(rèn)單
你好!你確認(rèn)后就可以開(kāi)了
有2個(gè)問(wèn)題1、23年開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以電票紅沖嗎?2、發(fā)票金額是10萬(wàn) 對(duì)方只紅沖5萬(wàn) 可以嗎
你好!2可以操作的。 不能部分沖減
2可以操作?
就是這樣的情況 麻煩老師幫我看一下
你好!不可以部分。如果之前的電子發(fā)票,倒是可以
啥意思 他需要紅沖的是以前的紙質(zhì)發(fā)票
你好!這次發(fā)票必須全額沖減,