按無票收入處理,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
我們是建筑公司 工地上買了一個(gè)升降機(jī) 然后另外一個(gè)公司使用了我們公司的升降機(jī)給了我們5000使用費(fèi) 這個(gè)5000如何做賬呢 對(duì)方?jīng)]有找我們要發(fā)票 我們就給對(duì)方寫了個(gè)收據(jù)
老師 我們公司轉(zhuǎn)租的設(shè)備對(duì)外出租 出租方給我們開具了發(fā)票 我們應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)成本呢?還是長期待攤費(fèi)用?支付給對(duì)方的費(fèi)用是一個(gè)月結(jié)一次
老師,我們公司對(duì)公賬戶給對(duì)方對(duì)公賬戶付了保險(xiǎn)費(fèi),對(duì)方不是保險(xiǎn)公司不給我們開票,這筆費(fèi)用該怎么做賬嗎?營業(yè)外支出嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我們公司跟一個(gè)公司借款200萬,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,也不用我們還款了,做賬的話是借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,我要開一張專票,單價(jià)固定,金額固定 ,如何推算數(shù)量?不知道怎么算,含稅的
老師,什么類的行業(yè)需要開外經(jīng)證
公司銷售成品油,運(yùn)輸中損耗由運(yùn)輸公司承擔(dān),給補(bǔ)償,那這部分一般實(shí)際是怎么操作的,是少運(yùn)輸費(fèi)還是返還一部分錢。
公司購買的二手車,取得了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,應(yīng)該如何記賬
老師,你好,這是我們公司的經(jīng)營范圍制冷設(shè)備研發(fā);冷凍設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、包裝專用設(shè)備制造、銷售、維修;機(jī)電設(shè)備及配件、金屬材料銷售;自營和代理上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外),我們可以開6%的票嗎
老師,2024年12月有筆運(yùn)費(fèi),有2080增值稅12月沒有抵扣增值稅,全部計(jì)入了銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi),今年7月我要抵扣這筆增值稅,今年7月記帳是用利潤分配未分配利潤調(diào)整還是沖減當(dāng)期銷售費(fèi)用呢
老師,8 月份申報(bào) 7 月份的,增值稅不夠,能不能少申報(bào)一點(diǎn),然后再 10 月份申報(bào)的時(shí)候給補(bǔ)齊
你好,還沒給客戶開票客戶倒閉了,怎么處理呢?
你好我是一個(gè)食品廠,生產(chǎn)上百種食品,請(qǐng)問這個(gè)做賬的主營業(yè)務(wù)收入需要把二級(jí)科目依次把每種產(chǎn)品都列出來么?
老師請(qǐng)問下,我家是一般納稅人,上游公司破產(chǎn)無法給我們開發(fā)票,款已付,下游公司現(xiàn)在要求我們給開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng),該怎么處理
計(jì)入營業(yè)外收入可以嘛?
按該業(yè)務(wù),營業(yè)外收入是不合適的