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未收到發(fā)票, 暫估成本, 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 那收到發(fā)票了,怎么沖減呢

2024-06-19 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-19 12:03

你好,也是做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)就可以了。

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快賬用戶8517 追問 2024-06-19 12:08

那摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2024-06-19 12:09

你好!沖減X月xx號暫估憑證

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快賬用戶8517 追問 2024-06-19 12:11

可是我暫估的發(fā)票成本,之后已經(jīng)把那個庫存轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去了,現(xiàn)在在按原來那個分錄做的話,那庫存就是負了

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齊紅老師 解答 2024-06-19 12:12

你好,如果已經(jīng)領用了的部分也需要做沖減的

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快賬用戶8517 追問 2024-06-19 12:15

怎么沖?有什么其他的方式嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 12:15

你好,你當時你用的時候是怎么做的憑證?就做相反的憑證 然后再按發(fā)票重新做

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你好,也是做同樣的憑證,只是金額寫負數(shù)就可以了。
2024-06-19
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
2022-01-06
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
一個對的是的,第二個需要的結轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
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