同學(xué),你好 不可以的
.丁股份有限公司(簡稱丁公司)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間擬自營方式建造一條生產(chǎn)線。2020年1月至4月發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購入一批工程物資,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200萬元,增值稅額為26萬元,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(2)工程領(lǐng)用工程物資192萬元。(3)工程領(lǐng)用生產(chǎn)用A原材料一批,實際成本為100萬元;購入該批A原材料支付的增值稅額為13萬元;未對該批A原材料計提存貨跌價準(zhǔn)備。(4)應(yīng)付工程人員職工薪酬114萬元。(5)工程建造過程中,由于非正常原因造成部分毀損,該部分工程實際成本為50萬元,應(yīng)從保險公司收取賠償款5萬元,該賠償款尚未收到。(6)以銀行存款支付工程其他支出40萬元。(7)工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)前進行試運轉(zhuǎn),領(lǐng)用生產(chǎn)用B原材料實際成本為20萬元;以銀行存款支付其他支出5萬元。工程試運轉(zhuǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品完工轉(zhuǎn)為庫存商品。該庫存商品的估計售價(不含增值稅)為38萬元。(8)工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用。(9)剩余工程物資轉(zhuǎn)為生產(chǎn)用原材料,并辦妥相關(guān)手續(xù)。要求:根據(jù)以上資料,逐筆編制
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統(tǒng)一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網(wǎng)或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷嗎,5.年薪領(lǐng)導(dǎo),比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務(wù)風(fēng)險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應(yīng)如何處理符合規(guī)定。
慶輝公司為有限責(zé)任公司,為增值稅般納稅人,對存貨采用實際成本法核算,適用的所得稅稅率為25%。2x22年發(fā)生如下業(yè)務(wù),請分別根據(jù)題目要求做出相關(guān)會計分錄。(1)1月1日,慶輝公司以107000元的價格發(fā)行總面值100000元票面利率為6%,實際利率為4%,4年期的到期-次付息債券,用于公司日常經(jīng)營,發(fā)行債券所收到的款項存入銀行,做出慶輝公司發(fā)行債券的會計處理。(2)慶輝公司替關(guān)聯(lián)方提供債務(wù)擔(dān)保關(guān)聯(lián)方因經(jīng)營不善面臨破產(chǎn)清算至年末法院尚未判決,根據(jù)法律顧問的意見慶輝公司很可能發(fā)生20000元的賠償,(3)慶輝公司向乙公司采購原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50000元增值稅穎為6500元,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣,材料已驗收入庫企業(yè)開出并承兌不帶息商業(yè)匯票,(4)收到股東的固定資產(chǎn)投資,不含稅的協(xié)議價為90000元增值稅額為11700元,(5)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品-批作為原材料入庫收購發(fā)票注明的價款為20000元,款項以銀行存款支付,增值稅經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣。
慶輝公司為有限責(zé)任公司,為增值稅一般納稅人,對存貨采用實際成本法核算,適用的所得稅稅率為25%。2x22年發(fā)生如下業(yè)務(wù),請分別根據(jù)題目要求做出相關(guān)會計分錄。(1)1月1日,慶輝公司以107000元的價格發(fā)行總面值100000元,票面利率為6%,實際利率為4%,4年期的到期一次付息債券,用于公司日常經(jīng)營,發(fā)行債券所收到的款項存入銀行。做出慶輝公司發(fā)行債券的會計處理。(2)慶輝公司替關(guān)聯(lián)方提供債務(wù)擔(dān)保,關(guān)聯(lián)方因經(jīng)營不善面臨破產(chǎn)清算,至年末法院尚未判決,根據(jù)法律顧問的意見,慶輝公司很可能發(fā)生20000元的賠償。(3)慶輝公司向乙公司采購原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為50000元,增值稅額為6500元,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣,且沒有其他人出現(xiàn)在填頭內(nèi)請保持背景無變化材料已驗收入庫,企業(yè)開出并承兌不帶息商業(yè)匯票。(4)收到股東的固定資產(chǎn)投資,不含稅的協(xié)議價為90000元,增值稅額為11700元。(5)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,作為原材料入庫,收購發(fā)票注明的價款為20000元,款項以銀行存款支付,增值稅經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可以抵扣。(6)分配應(yīng)支付的職工工資320000元,其中,行政人員工資
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
那什么才可以作為證明非正常經(jīng)營狀態(tài)的材料?
?企業(yè)在補開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中,因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機關(guān)認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除:(一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料);(二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議;(三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證;(四)貨物運輸?shù)淖C明資料;(五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證;(六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。前款第一項至第三項為必備資料。
列入非正常經(jīng)營戶,我就是想問這個怎么證明 電子稅務(wù)局的查詢是非正常也不可以證明嗎
同學(xué),你好 需要用工商局里面的證明
那這個證明必須到當(dāng)?shù)氐墓ど叹植趴梢缘玫竭€是在網(wǎng)上可以得到
同學(xué),你好 網(wǎng)上可以得到 https://www.gsxt.gov.cn/index.html
對方的年報報送了,處于正常狀態(tài),這怎么辦,但是實際不經(jīng)營了,稅務(wù)也被管控限制了
同學(xué),你好 但是工商局顯示正常,那就是正常的
但是稅務(wù)顯示不正常,這怎么辦
同學(xué),你好 你還能聯(lián)系上對方嗎?
法人被關(guān)起來了,沒有會計了,相當(dāng)于不經(jīng)營了
同學(xué),你好 那誰去申報工商年報?
是3月份報的年報
同學(xué),你好 最好你再等等
如果是工商一直處于正常狀態(tài),并且我看到5月份還有人去行政審批局辦事,是不是證明稅務(wù)的監(jiān)管不對?應(yīng)該繼續(xù)追票?但是他們已經(jīng)兩個月沒有報稅,稅務(wù)準(zhǔn)備再有一個月就被列為非正常了
同學(xué),你好 你們應(yīng)該繼續(xù)追票的
但是都打了稅務(wù)投訴電話,是他們的主管稅務(wù)部門告訴我們他們馬上被列為稅務(wù)非正常了
同學(xué),你好 馬上列為稅務(wù)非正常,又不是已經(jīng)列為稅務(wù)非正常 并且根據(jù)規(guī)定:無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料),沒有說稅務(wù)非正常是證明資料