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老師下午好!請問我們支付境外公司銷售傭金和技術服務費的科目如何做?謝謝

2024-06-17 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-17 18:08

你好!你可以計入管理費用或者銷售費用-服務費等

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快賬用戶2592 追問 2024-06-17 18:10

收到。謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-17 18:10

你好,不用客氣的人。

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快賬用戶2592 追問 2024-06-18 14:10

老師,下午好!請問上面這筆我們替對方代繳企業(yè)所得稅和增值稅如何做賬?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-18 14:15

你好!你是說你們代扣代繳的,對吧?這個是借應付賬款 貸應交稅費,代扣代繳增值稅,代扣代繳所得稅。 然后再支付借應交稅費,代扣代繳增值稅,代扣代繳所得稅。 貸銀行存款等

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快賬用戶2592 追問 2024-06-18 15:06

所以還要再新增代扣代繳的科目,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-06-18 15:07

你好!是的,是要這樣了

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快賬用戶2592 追問 2024-06-18 15:14

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-06-18 15:16

你好,不用客氣的了。

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你好!你可以計入管理費用或者銷售費用-服務費等
2024-06-17
從稅務制度上來說,國內(nèi)企業(yè)向境外公司開具發(fā)票是被允許的。稅率為零
2024-02-01
你好 那么你這個相當于是變相的增加你們的成本,要做到服務費的成本的
2022-11-02
你好,這個屬于國內(nèi)銷售服務哈,
2024-04-19
你好 這個問下你的主管稅務機關哈 因為你交這個跨境的稅款好像要稅務局開通一個什么東西的
2024-04-19
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