您好,我們凈收2%管理費,其他全部稅讓他們承擔(dān),您計算所有的稅 增值稅稅負(fù)=毛利率*13%,附加稅=毛利率*13%*12%*50%,印花稅=(進%2B銷)*0.03%*50% 所得稅=(毛利-附加稅-印花稅)*5% 上面稅點相加就是要加上的
老師,我們公司會從國外關(guān)聯(lián)公司貨物來進行售賣,但是因為產(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進口,因為我們委托了一家我司經(jīng)銷商來協(xié)助,經(jīng)銷商會幫忙辦理進口及代扣代繳關(guān)稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷商提出需要為這些服務(wù)收取服務(wù)費,想請問這個收取的服務(wù)費能入采購成本嗎?還是需要進費用?
請問老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開具給我們公司的物流發(fā)票,請問我怎么進行會計處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開具發(fā)票和進行會計處理,我們公司也沒有開具物流發(fā)票的資質(zhì)。
老師你好,請幫我解答一下這個問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進貨,然后再賣給客戶。 請把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個產(chǎn)品含稅銷售價格是5萬,上游給我們是3.5萬。 謝謝老師
老師,請問我公司是房地產(chǎn)營銷策劃,公司收入是房子銷售額的1.6%,從地產(chǎn)公司結(jié)算到我公司,我公司開具1%的發(fā)票,現(xiàn)在的問題是:我公司從外面找銷售公司一起銷售,我公司給銷售公司1.5%的傭金,對方開發(fā)票給我公司,我公司為小規(guī)模納稅人不可以抵扣進項,我想請問這個保本點應(yīng)該怎么算?
假如幫一家公司開票,他成本票也開給我們的,成本票開單價19元,我們公司幫他們開銷售票45元,想問這個情況下應(yīng)該收他們多少稅點保底
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認(rèn)收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
老師其他應(yīng)付款 幾百萬,我想債轉(zhuǎn)股,都是借股東的錢,稅務(wù)上如何操作。資金上需要先還后投,還是直接其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)實收資本
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,謝謝您的解答。 1、這里的毛利率是由我們進貨廠家來確定要開多少票給我們,還是由我們根據(jù)自身公司綜合毛利率來確定? 2、我們凈收的2%管理費,不給他們開發(fā)票,對吧? 3、如果我們是小規(guī)模納稅人,稅金又怎么核算呢
您好,是幫他們賣的貨時,我們開票的單價減這家公司給我們開的進項單價,除開票的單價就是我們的毛利率 2.不開票的也有,就是給客戶的確認(rèn)收入,這家公司開來的進項價格降下來,2%管理費就體現(xiàn)在?我們的利潤里了 3.一般人和小規(guī)模都是上面的算法,上面我也沒有除1.13就是用收入和成本來計算的