借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬務(wù)中重復(fù)做了一筆成本,現(xiàn)在已經(jīng)跨年過了匯算清繳時(shí)間,怎么更正,會(huì)涉及到所得稅滯納金問題嗎
老師您好,請(qǐng)問我們2022年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,現(xiàn)在還沒有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份,請(qǐng)問在2023年要怎么做調(diào)整分錄?
老師們好!請(qǐng)問民非的賬,跨年的電子發(fā)票重復(fù)入賬的金額,匯算清繳已調(diào)整,賬上還要怎么調(diào)整?做賬時(shí)付款 其他應(yīng)付款金額要沖回,要怎么做賬?
老師23年成本已經(jīng)入賬了,但24年匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),這個(gè)要怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,我們現(xiàn)在申請(qǐng)高新企業(yè)認(rèn)定,需要調(diào)整2023年的賬,歸集研發(fā)費(fèi)用,如果我們2023年所得稅已經(jīng)匯算清繳了,需要重新反結(jié)賬
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責(zé)任公司(自然人投資和控股)的,我看報(bào)稅的時(shí)候填的是小規(guī)模納稅人,是因?yàn)槭裁囱剑课蚁聜€(gè)月也要報(bào)稅不知道得怎么報(bào)
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計(jì)
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計(jì)提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個(gè)店鋪都是電商,每個(gè)店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個(gè)店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個(gè)表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個(gè)供貨商的快遞單號(hào)填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個(gè)店鋪的單好產(chǎn)品的價(jià)格運(yùn)費(fèi)總計(jì)每個(gè)店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時(shí)需要合作十個(gè)店鋪,每一天天跟我這個(gè)店鋪混種的一個(gè)金額以及每個(gè)供貨商的一個(gè)貨款金額的核對(duì)。然后五天一輪,另外十個(gè)電商平臺(tái),我需要結(jié)算,然后十個(gè)供貨商,我也需要核對(duì)貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準(zhǔn)收集數(shù)據(jù)核對(duì)數(shù)據(jù),清算個(gè)個(gè)貨款。以及每個(gè)店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對(duì)應(yīng)上的一個(gè)退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個(gè)大難題嗎
這道題答案里面出來一個(gè)63.14是怎么計(jì)算來的?
請(qǐng)問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,國(guó)外的vat是怎么算的?算完怎么申報(bào)的?申報(bào)要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?


我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 現(xiàn)在就直接在當(dāng)期做這個(gè)分錄調(diào)整 那還要不要手動(dòng)調(diào)整去年的我財(cái)務(wù)報(bào)表 然后去更正去年的我年報(bào)
是的,要手動(dòng)調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表 然后去更正去年的年報(bào)
老師 做的時(shí)候科目是借 庫存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在增值稅也不用管嗎
還有 假如那200萬的不含稅金額是150 如果我這樣調(diào)整后 我們的利潤(rùn)是不是就增加了150萬。更正申報(bào)是不是就要補(bǔ)這部分稅款
直接紅沖代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額150,因?yàn)檫@個(gè)不影響損益
老師 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 你說的這個(gè)分錄 未分配利潤(rùn)后面是跟重復(fù)入賬的庫存商品后面的金額是嗎
借:應(yīng)付賬款200 ? ? ? ?代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-50 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150
然后23年報(bào)表手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)增加150 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減少50 應(yīng)付賬款減少200 在調(diào)整24年報(bào)表年初數(shù) 是這樣嗎
是的,就是那樣子的