你好,這個沒有影響,是因為以前做錯了
請問利潤表上的凈利潤本年累計累計加上資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額,這樣的話,明年做匯算清繳會不會有什么影響?我之前也沒有調(diào)過賬,如果有影響的話,現(xiàn)在該動那個科目調(diào)平?
老師,我在快賬里做了一個月的賬,我沒有設(shè)置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會有期初余額的,現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是因為這個原因,怎么處理呢
老師,股東中途支取了福利,我這邊做的會計分錄如下圖,但是我期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額對不上,剛好差利潤分配-股東分紅這塊,哪里出錯了呢?
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了,現(xiàn)在。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應(yīng)該是工會經(jīng)費的200導(dǎo)致的吧,這樣怎么處理
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
那老師,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表一直不平,怎么辦?則么弄平啊
1更正以前報表賬套,有差異沒問題,就是以前計提少了,本期補充計提