你好,可以的,按照9%來抵扣深加工的10%。
老師,請(qǐng)問一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是否能抵扣進(jìn)項(xiàng)…
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 4、
財(cái)稅〔2017〕37號(hào):第二條:納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問這個(gè)政策下開具的3%的專票如何入賬?進(jìn)項(xiàng)如何填寫?
比如:甲公司為增值稅一般納稅人,從農(nóng)副產(chǎn)品乙公司(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得征收率為3%的專票,票面注明金額100萬,稅率3%,稅額3萬,價(jià)稅合計(jì)103萬元。請(qǐng)問可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
一般納稅人收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票增值稅申報(bào)如何填列申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,公司只是購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品使用,不會(huì)再以貨物形式銷售,而是以勞務(wù)形式銷售,這種能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?能按多少稅率?
這個(gè)是用在哪里的?
問一下具體的什么用途的?
就是生產(chǎn)過程中購(gòu)買了農(nóng)產(chǎn)品,直接作為材料消耗掉了,公司提供的是服務(wù)類的業(yè)務(wù)
好,是生產(chǎn)辦公用的,可以的。
老師,為什么在電子稅務(wù)局勾選了農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,但是在統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的時(shí)候沒有查到
你看下所屬期是一樣的嗎?是5月份的。
發(fā)票是4月的,但是5月才報(bào)銷
那你直接去附表二填寫試一下吧