你好,是公司代扣代繳甲的印花稅,在電子稅務(wù)局申報(bào)
a公司的股東是一個自然人甲和一個b公司,甲給b公司轉(zhuǎn)讓了15萬,a公司申報(bào)印花稅,還是按照30萬申報(bào)嗎
老師,被投資企業(yè)甲在a區(qū),甲公司股東個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè)乙,乙在b區(qū),請問這個印花稅我應(yīng)該是在a區(qū)申報(bào)還是b區(qū)申報(bào)呢
公司a的兩個股東,公司b和公司c,現(xiàn)公司a全部轉(zhuǎn)讓股份給公司d,請問要申報(bào)印花稅嗎?哪幾個公司申報(bào)?
例如甲公司的股東是B公司,B公司將甲公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給C公司,印花稅的話是B和C公司雙方繳納是吧,假如B高于原出資額出售C公司,超出的部分B是要交企業(yè)所得稅的時候吧,甲公司只用在電子稅務(wù)局變更一下股東信息是不?這個邏輯是這樣的嗎? 甲公司的賬務(wù)處理分錄?
假如A公司的注冊資金是2000萬,然后A公司的股東甲和已將各自持有的0.1%都轉(zhuǎn)給B公司,那甲,已,B公司印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么算?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
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甲的印花稅在哪個公司代扣代繳?
a公司代扣代繳哦哦
好的,這個產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的印花稅是按電子稅務(wù)局給核定的時間繳納嗎?
是的,按照電子稅務(wù)局核定的