您好,你這個(gè)應(yīng)該是季報(bào)吧,季報(bào)是7月申報(bào),
老師好,我們是個(gè)體工商戶,第一季度是核定征收,第二季度改成了查賬征收,現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅A表,收入應(yīng)該填1-6月還是4-6月呢,1-3月已經(jīng)按核定交稅了,4-6月是虧損不需要交稅,現(xiàn)在如果報(bào)1-6月就需要交稅
郭老師,繼續(xù)昨天的問題,我把預(yù)付改了應(yīng)付,12月應(yīng)付賬款增加了個(gè)二級(jí)科目,在1月的賬里這個(gè)二級(jí)科目怎么找不到了?消失了,這個(gè)是什么問題?
注銷清算,稅務(wù)說是印花稅23年4月到6月的未申報(bào)。可是今天才4月份,第一個(gè)季度的剛報(bào)完。這4到6月的印花稅要怎么申報(bào)啊?在哪里點(diǎn)擊?我國稅上新增稅源試了一下,說該屬期的稅款還不能申報(bào)
現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問題,我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅,這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào),我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了。現(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了,要怎么解決呀
老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報(bào)個(gè)稅,就是這段時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我,差不多有70來個(gè)人,他說是可控的人可以報(bào)個(gè)稅的人,但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4個(gè)月的樣子,我把這些個(gè)稅都報(bào)在所屬期7月份,但入職日期都要填1月或是2月,但這樣每個(gè)人就都扣不到一點(diǎn)個(gè)稅了,這個(gè)怎么辦好呢,130多萬的工資,不可能不交一點(diǎn)個(gè)稅呀,我問項(xiàng)目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動(dòng)一下,改到4-7月,我就把入職日期填到4月份,適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)個(gè)稅(個(gè)稅歸公司承擔(dān))不,他說不能改,因?yàn)檫@些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了,這個(gè)要怎么操作才能交點(diǎn)個(gè)稅呢
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計(jì)算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標(biāo)用的一個(gè)公司,因?yàn)橘~務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個(gè)人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個(gè)人使用了。那個(gè)人運(yùn)貨給客戶開運(yùn)輸發(fā)票時(shí),上面寫該車的車牌號(hào),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報(bào)關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報(bào)關(guān)單上虛報(bào)雜費(fèi)金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個(gè)要怎么處理,后期會(huì)影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報(bào)
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
沒有報(bào)是不能查的
我知道,這是去年的會(huì)計(jì)全部搞錯(cuò)了,沒有跟人家交納稅,我現(xiàn)在要全部更正,我現(xiàn)在查詢的條件都是被限制的。
個(gè)體戶據(jù)我所知大部分是季報(bào),
是的呀,我現(xiàn)在是查去年的老師,你有沒有看明白呀?
不好意思剛只看到后面那個(gè)日期,你現(xiàn)在是要更正申報(bào)?
是的,然后去年的為什么只可以選三月份的?在哪里給改?
你這個(gè)所屬期3月之前只是選擇到?你點(diǎn)更正沒,原則你要是只是選擇所屬期錯(cuò)誤,沒有點(diǎn)別的按鈕,應(yīng)該可以切換到2季度,
就是不知道怎么選擇,怎么更正
你選擇所屬期2023.3.1到2023.12.31號(hào)看那個(gè)下面那個(gè)申報(bào)記錄有幾條?
沒有申報(bào)記錄
一條記錄都沒有??那查詢統(tǒng)計(jì)可以查到么
沒有的,他全部漏報(bào)
之前換過電腦沒,之前稅報(bào)了么,報(bào)過,換電腦。你可以去網(wǎng)頁版登錄,https://etax.chinatax.gov.cn
電腦數(shù)據(jù)全部打包放在這里了
沒有報(bào)。看到了,你這個(gè)所屬期選擇2023.3.1-2023.6.30去申報(bào)2季度,
不是應(yīng)該選4月到6月份的嗎?
她這個(gè)是包括1季度所屬期,你申報(bào)3季度時(shí)候選擇還是3月開始,截止9月30,4季度是3月開始,截止到12月31號(hào),只需要選擇后面那個(gè)截止日期
他是三月份成立,我應(yīng)該選四到六月份的才對(duì)
不是,這個(gè)經(jīng)營所得申報(bào)不是按季度選擇,是包括之前的
不會(huì)多交稅,你這個(gè)有一欄已繳會(huì)自動(dòng)生成,最后不會(huì)多交稅,他和企業(yè)所得稅計(jì)算原理差不多,就稅款所屬期是按累計(jì)數(shù)