您好 差旅費補貼不需要發(fā)票哈 這個補貼不要交個稅
老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應該怎么做賬
老師你好!請問差旅費用報銷單中的出差補貼,需要交個稅嗎?
法人出差補貼按照每天100補貼這種情況公司只做一張報銷單就可以了嗎?報銷的車費住宿費及餐飲費發(fā)票需要和差旅補貼報銷單一起嗎
請問老師,出差補貼需要發(fā)票嗎?我們餐補50,住宿補貼50,開車的話,車補0.9元每公里。比如員工自駕開車去出差2天,來回100公里,出差補貼則是2天×100+0.9×100=290
老師好,請問公司員工出差的補貼,都是沒有發(fā)票的,但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單,對公報銷給員工了,,這塊沒有發(fā)票的員工差旅補貼我們公司都正規(guī)入費用了,匯算清繳需要調(diào)增嗎?謝謝
老師,公司出售之前買的挖掘機,需要交幾個點的稅,之前的進項稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會的協(xié)會財務制度(實用版),謝謝
老師好,請問公司共需支付1500元修理費,在7月預付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請問老師2個月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費或者住宿費是差旅費還是業(yè)務招待費
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個正確嗎?是應該他們開這個紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認收入還是按回款確認收入會好一些
住宿費發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項可以嗎
國內(nèi)運費險要不要一單一單跟訂單號去匹配對一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個訂的公式,有沒有簡單一點的公式,求解
謝謝這個有什么稅法文件嗎
《國家稅務總局關于印發(fā)〈征收個人所得稅若干問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)[1994]089號)規(guī)定,差旅費津貼不屬于工資、薪金性質(zhì)的收入,不予計征個人所得稅。這意味著,如果差旅費補貼是按照國家規(guī)定的標準,并且能夠提供發(fā)放差旅補助的合理性和真實性的依據(jù),那么這部分補貼是可以免征個人所得稅的。
非常感謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問