你好,需要填寫在服務(wù)收入里面,在第二列,如果是灰色的,需要讓稅務(wù)給核定6%的稅率
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務(wù)費(fèi)專票,附表1自動生成了,主表怎么填,填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務(wù),納稅調(diào)整
老師,9%稅率的和6%稅率的銷售服務(wù),申報表附表二里面有數(shù)據(jù),但是沒有更新到主表里面,主表里面只顯示13%的銷售額,這個要填在主表里面么?
老師,增值稅申報,附表一填了 6%應(yīng)稅銷售額,還必須在申報表主表 填在 其中:應(yīng)稅勞務(wù)處 嗎?
增值稅申報表里建筑服務(wù)的銷售額應(yīng)該填貨物銷售額還是勞務(wù)銷售額(2還3)
稅控服務(wù)費(fèi)增值稅申報表的主表應(yīng)填在哪一欄
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
我們這個地方?jīng)]有服務(wù)只有勞務(wù),可以填勞務(wù)嗎?
還是需要核定服務(wù)然后再填呢?
開的發(fā)票是按照什么品名大類開的
研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
讓稅務(wù)給核定下吧,以后申報也會更方便
好的 老師那這個需要怎么表述呢?去了怎么和辦稅人員說?
直接去大廳就行,和說有6%稅率的服務(wù)收入,沒有核定這個稅率,從經(jīng)營范圍上挑一個6%的服務(wù)讓核定下