你好!是的,可以不用計算了
老師,這種過路(普票),是按照發(fā)票稅額抵扣嗎?那那種按照9%核算的進(jìn)項,是那種票?
老師,公司一般納稅人老板跑業(yè)務(wù)車輛通行費(fèi)就是過路費(fèi),火車票,能不能直接進(jìn)入差旅費(fèi)票面金額,不經(jīng)過進(jìn)項稅額抵扣這一項核算。
老師,這個票是道路通行費(fèi),按 票面金額/(1+5%)*5%計算抵扣進(jìn)項稅嗎?
實務(wù),像這種高速公路通行費(fèi)可以按照計算抵扣進(jìn)項稅嗎?還是按照發(fā)票票面稅額抵扣
進(jìn)項發(fā)票抵扣的稅額,不管幾個點的發(fā)票,就是按發(fā)票上的稅額來抵扣是嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,我填寫增值稅申報表,期初未交稅費(fèi)25行為什么有數(shù)字。我上次已經(jīng)交了呀。老師
你好!你看你上個月的申報表
我看了25行期初未交稅金有數(shù)據(jù),然后27行本期已繳納稅金和25行數(shù)據(jù)一樣,然后本期應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)額金額是我我們公司本月應(yīng)該要交的,但是我就不知道怎么多了25行和27行數(shù)據(jù),
你好!你要在30行填上上月的數(shù)
他是一鍵集成的數(shù)據(jù),30行也有相同數(shù)
你好!這樣應(yīng)該就沒問題了。這樣就只剩下34行有數(shù)據(jù)。下個月34行的數(shù)據(jù)就會在25行
好的,老師
你好!歡迎下次再來探討