你好,費(fèi)用化的需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,不管支付沒有。
老師 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 是每月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)管理費(fèi)用-費(fèi)用化 還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
生產(chǎn)部研發(fā)人員工資及獎(jiǎng)金在研發(fā)階段的賬務(wù)處理,是不是1,借,研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 ;2,月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 借制造費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-工資/獎(jiǎng)金 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,3結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
研發(fā)支出 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
本月計(jì)提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用還是月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請(qǐng)老師告知 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
研發(fā)支出費(fèi)用化的月末是沒有余額的。
接下來還需要做什么憑證? 還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?
你好,研發(fā)支出費(fèi)用化的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,你去看其他的業(yè)務(wù)吧。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是0么
有對(duì)應(yīng)的收入嗎?沒有收入就不會(huì)有成本。
有另外的 主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā),這個(gè)人不算是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,就是少賣點(diǎn)化學(xué)試劑 ,這個(gè)成本怎么做呀,
哦,那就是購(gòu)入的化學(xué)試劑的單價(jià)乘以銷售數(shù)量。