借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費
老師,你好,我現(xiàn)在補交21年的無票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個收入?21年無票收入怎么入賬,會計分錄怎么做,補交的稅款分錄怎么做?
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
23年12月份收到24年的物業(yè)費發(fā)票未交款,怎么入賬計入23還是24年?
23年10月稅務(wù)稽查到22年4月有筆無票收入沒有申報,現(xiàn)在23年10月申報了補稅款,這個該怎么做賬?做在23年10月份。
老師好。23年12月有一個人的工資沒有計提。24年怎么做賬?補計提嗎?
數(shù)電普票 購貨方信息填不全,應(yīng)該不影響這個發(fā)票的使用吧
老師,請問我公司是國有企業(yè)簽訂土地租賃合同與個人簽訂,收到的款是另外一個人名字,個人是不開發(fā)票確定的是無票收入,請問老師長期這樣會帶來什么風險?
老師,之前賬在代賬公司,做的一塌糊涂,去年個稅系統(tǒng)有16人申報每月不超5000,沒有產(chǎn)生個稅,不涉及社保公積金,申報數(shù)與實際發(fā)放數(shù)沒有一個相符的,另還有銀行發(fā)放了18個人的工資,這18人都沒在個稅系統(tǒng)里,老師現(xiàn)在怎么辦,自己查出來的,稅務(wù)還沒預(yù)警
我公司一般納稅人,總價1200萬購買了a公司小規(guī)模納稅人的土地,對方的增值稅發(fā)票給我們開多少稅點的專票,
請問老師,醫(yī)藥行業(yè)注冊資本在多少合適,現(xiàn)在新公司不是都要實繳嘛 ,醫(yī)藥制造業(yè)實繳多一些好還是少一些好
車學堂的密碼忘記了,手機號碼也換了
老師,我們有個異地項目要預(yù)繳2%,銷售額是372729.20元,目前繳納了820.69元附加稅,增值稅6839.07元,現(xiàn)在對這個6839.07元的增值稅是怎樣計算出來的不太懂,麻煩老師幫計算一下,謝謝
老師,傳媒公司可以雇傭自己的員工創(chuàng)作或者是制作音樂嗎,應(yīng)該以什么形式簽合同
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個月宿舍房租怎么做分錄
您好,請問收到阿里巴巴公司開的*信息技術(shù)服務(wù)*國際站外貿(mào)直通車和*信息技術(shù)服務(wù)*出口通,怎么區(qū)分要做到銀行手續(xù)費還是做到阿里手續(xù)費
能再確切一點嗎
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
借:利潤本配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
一級科目跟二級科目一樣啊
這個是交的什么稅,你就寫什么稅,比如增值稅或企業(yè)所得稅
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整,可以直接用利潤分配不
可以的,直接用利潤分配-未分配這個
老師,那這筆滯納金通過營業(yè)外支出還是利潤分配
這個計入營業(yè)外支出吧
因為是24年5月交的是23年所屬期的滯納金,是不是需要做24年匯算的時候調(diào)增企業(yè)所得稅啊
這個滯納金不大,不影響的,這個沒事
不調(diào)整我們這邊會彈風險提示
做24年匯算時再調(diào)整就可以了
好噠謝謝老師
不客氣,很高興幫你