差額繳納增值稅 收入減成本)/1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)繳納。
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個(gè)工程項(xiàng)目是選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,請(qǐng)問(wèn)我們自己公司購(gòu)買(mǎi)的材料開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,除了進(jìn)項(xiàng)稅額在以后抵扣,那購(gòu)買(mǎi)的材料成本是否可以抵扣我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅的成本?
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對(duì)方開(kāi)具的簡(jiǎn)易計(jì)稅工程服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票(由于是老項(xiàng)目,對(duì)方開(kāi)具了簡(jiǎn)易計(jì)稅專(zhuān)票),我公司這個(gè)建筑工程是由對(duì)方包工包料負(fù)責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡(jiǎn)易項(xiàng)目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請(qǐng)老師指教!謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來(lái)抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
你好,老師,我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,我們之前都是清包工開(kāi)百分之三的增值稅,現(xiàn)在我們有個(gè)別的項(xiàng)目包工包料是不是可以開(kāi)百分之九的發(fā)票,沒(méi)有別的要求吧
老師您好,我們是采石場(chǎng),是一般納稅人,本來(lái)是13的稅點(diǎn),實(shí)際上我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅點(diǎn)是百分之三,我今天在報(bào)增值稅的時(shí)候,按簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售額,本月數(shù)是零,本年累計(jì)數(shù)是360549.51,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來(lái)上個(gè)月沒(méi)有收入怎么還要繳費(fèi)?
預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系式是?普通年金現(xiàn)值系數(shù)和普通復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的關(guān)系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開(kāi)票有稅點(diǎn)的,開(kāi)專(zhuān)票和開(kāi)普票有什么區(qū)別嗎,就銷(xiāo)項(xiàng)票而言
這題CD怎么理解?C我算出來(lái)是2.5啊,為什么是22.5?D從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)原來(lái)A股東認(rèn)繳500,B股東認(rèn)繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)嗎?認(rèn)繳,無(wú)實(shí)繳的情況。
若公司預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)在每股收益無(wú)差別點(diǎn)增長(zhǎng)10%,計(jì)算采用乙方案時(shí)D公司每股收益的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)1.29。
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請(qǐng)問(wèn)7月工資因沒(méi)錢(qián)現(xiàn)在9月都沒(méi)發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問(wèn)一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對(duì)的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開(kāi)發(fā)票,必須寫(xiě)姓名和身份證號(hào),還是寫(xiě)個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車(chē)以1000元每月租金租給客戶(hù)8月份沒(méi)有交租金8月27號(hào)我們?nèi)ラ_(kāi)回來(lái)了,怎么做賬呢
老師那我們之前會(huì)計(jì)這樣走賬是什么意思?她這樣走賬對(duì)嗎?
對(duì)的是的,因?yàn)槟氵@個(gè)成本不能全部做成本了。有一部分拿出來(lái)3%做的是應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅,沖了你當(dāng)時(shí)的銷(xiāo)售額的貸方減去借方。
老師,那我們收入開(kāi)出的發(fā)票的稅額,只要成本上的數(shù)量夠沖掉開(kāi)出發(fā)票的稅額,我們就可以直接沖,不用繳稅對(duì)嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
那要是成本不夠沖的話 我們就得繳稅了 對(duì)嗎?
是的,是這么做的??隙ǖ糜幸徊糠掷麧?rùn),你不可能收入和成本相等。