差額繳納增值稅 收入減成本)/1.03×3%,按照這個來繳納。
老師您好!我公司是一般納稅人,現(xiàn)收到對方開具的簡易計稅工程服務(wù)費專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負責(zé)修建的,應(yīng)該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報就行
你好,老師,我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人,我們之前都是清包工開百分之三的增值稅,現(xiàn)在我們有個別的項目包工包料是不是可以開百分之九的發(fā)票,沒有別的要求吧
老師您好,我們是采石場,是一般納稅人,本來是13的稅點,實際上我們是簡易計稅,稅點是百分之三,我今天在報增值稅的時候,按簡易計稅的銷售額,本月數(shù)是零,本年累計數(shù)是360549.51,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額10816.49,本期以繳納稅額25465.22,欠繳稅額5092.28,老師我不明白什么意思?本來上個月沒有收入怎么還要繳費?
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有個項目在外地是簡易計稅,然后分包一部分出去,分包商開票給公司的發(fā)票稅額作為抵扣稅額,我們的會計分錄應(yīng)該怎么做?
個稅申報時個稅100元,更正申報后95元,這個退回來的5元稅款怎么做賬
請問老師,電梯裝著架子出口,電梯架子和電梯是兩個單位的,報關(guān)出口可以各報各位的嗎?
公司開進來的材料是普票,這個材料開出去的是專票能用很久以前的留底抵扣嗎?也不知當(dāng)時是怎么留的底了,是轉(zhuǎn)股過來的留底。
您好,我們公司和幾個事業(yè)單位有往來,有一些應(yīng)收賬款,但他們是以另外的一種形式,比如補貼方式結(jié)了這些應(yīng)收賬款,目前但是目前沒直接沖銷掉應(yīng)收,因為還不知道怎么處理,但我需要轉(zhuǎn)出這幾筆應(yīng)收款到一個待處理賬戶里,您說我的待處理賬戶怎么設(shè)置?
經(jīng)營范圍能開這兩個圖片所有內(nèi)容嗎
賣酒的公司,有的酒自己喝了,用于品鑒了,發(fā)票怎么開,增值稅企業(yè)所得稅怎么報視同銷售
老師,請問自己是全電開票員身份,法人身份登錄開票,請問自己是否有風(fēng)險?
老師好!有家國內(nèi)貿(mào)易公司給我們介紹了一個阿塞拜疆的建筑勞務(wù)工程,這家貿(mào)易公司要求我們以后開建筑服務(wù)發(fā)票給他們,但這家貿(mào)易公司沒有建筑服務(wù)資質(zhì),我們可以開票給貿(mào)易公司嗎?如果可以開票的話,工程地址在境外,這個增值稅發(fā)票可以免稅嗎?
老師 請問其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益 然而留存收益是盈余公積+未分配利潤 請問寫分錄怎么寫?是借:其他綜合收益 貸:盈余公積 貸 利潤分配-未分配利潤呢 還是直接貸 未分配利潤 就是未分配利潤這里我有點蒙到底是未分配利潤還是利潤分配-未分配利潤
現(xiàn)在每天備用金可以取多少
老師那我們之前會計這樣走賬是什么意思?她這樣走賬對嗎?
對的是的,因為你這個成本不能全部做成本了。有一部分拿出來3%做的是應(yīng)交稅費減易計稅,沖了你當(dāng)時的銷售額的貸方減去借方。
老師,那我們收入開出的發(fā)票的稅額,只要成本上的數(shù)量夠沖掉開出發(fā)票的稅額,我們就可以直接沖,不用繳稅對嗎?
對的對的,是這么做的。
那要是成本不夠沖的話 我們就得繳稅了 對嗎?
是的,是這么做的??隙ǖ糜幸徊糠掷麧櫍悴豢赡苁杖牒统杀鞠嗟?。