你好,稅務(wù)局怎么要求的?修改之前的申報表補(bǔ)稅還是直接開了發(fā)票交稅?
老師咨詢下2022年7月,銷售了一臺汽車,現(xiàn)在被國稅局查出發(fā)票低開需要補(bǔ)交稅金,要求更正去年7月份的申報表,要補(bǔ)交164000,報表上我要怎么填寫
老師,我們公司21年的一張材料發(fā)票(普票),被稅務(wù)局協(xié)查了,要轉(zhuǎn)出成本,補(bǔ)交所得稅,修正21年的匯算清繳 轉(zhuǎn)出成本的分錄怎么做? 22年的匯算清繳報表也要變動嗎?
你好老師,發(fā)現(xiàn)三年前漏記了一筆收入,成本也沒有結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)更改了當(dāng)年匯算清繳的報表補(bǔ)了稅,這個分錄要怎么做呢
22年以前有一筆收入被稅務(wù)局查出來沒開銷項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在24年7月補(bǔ)開發(fā)票怎么做分錄更改報表申報表和匯算清繳報表
老師,匯算清繳要補(bǔ)稅,我發(fā)現(xiàn)漏了一張發(fā)票,發(fā)票是去年12月份開的,可以補(bǔ)做進(jìn)去嗎?是不是可以把24年12月的賬里補(bǔ)一筆分錄,重新出24年12月的報表?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會計處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
兩種你都跟我說下吧
借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 更正修改之前的申報表,然后補(bǔ)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行 你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次
如果是讓你們直接在今年補(bǔ)稅的話,那你這個月做賬務(wù)處理申報就可以了。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次 第一個分錄是哪個分錄啊
借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 就叫第一個分錄。
為什么是這個分錄做相反啊 借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 更正修改之前的申報表,然后補(bǔ)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行 你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次 這一整句話是不是就是修改之前的申報表補(bǔ)稅的方法啊
因?yàn)橹白隽藷o票收入,你要重復(fù)做手術(shù)嗎?
之前做了無票收入 那沖掉再交稅 企業(yè)沒有什么損失是吧 那要是22年沒做無票收入怎么辦
無票收入,你補(bǔ)申報的時候就已經(jīng)補(bǔ)交了。然后,你再開了發(fā)票,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響什么稅款,都不需要再補(bǔ)了。
如果是讓你們直接在今年補(bǔ)稅的話,那你這個月做賬務(wù)處理申報就可以了。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。如果是這樣那這個月為達(dá)到預(yù)警值要不要收點(diǎn)銷項(xiàng)票進(jìn)來啊 在今年補(bǔ)稅稅務(wù)局以后再查賬他怎么知道我今年是補(bǔ)22年的稅啊
不知道 你補(bǔ)到今年,不知道是補(bǔ)的2022年。
如果是這樣那這個月為達(dá)到預(yù)警值要不要收點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來啊 補(bǔ)到今年就相當(dāng)于做了一筆當(dāng)月的正常收入是吧
對的,是這么做,是這么理解的。
那稅務(wù)局不知道我是補(bǔ)到今年以后查2022年賬的時候又要我補(bǔ)一次怎么辦
那你稅務(wù)局是查到你們2022年沒有做收入了嗎?如果他沒有查到,你納稅義務(wù)完了,他會要求你們交滯納金的
等等我不明白你的意思啊 他查到了然后我們補(bǔ)收入在本月,然后呢那以后稅務(wù)局不知道我是補(bǔ)到今年以后又查2022年賬的時候又要我補(bǔ)一次怎么辦
就是22年做了無票收入情況下
這種情況下,你們自己解釋 他不知道你們跟他說
如果一旦查到你們22年的收入沒有做,那你跟他說2024年開了發(fā)票,交了稅款。
現(xiàn)在情況我改了 變成我2022年未做無票收入 就是收入都沒做 2024年7月份要怎么辦
直接做到2024年收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。