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22年以前有一筆收入被稅務(wù)局查出來沒開銷項(xiàng)發(fā)票 現(xiàn)在24年7月補(bǔ)開發(fā)票怎么做分錄更改報表申報表和匯算清繳報表

2024-06-06 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 16:50

你好,稅務(wù)局怎么要求的?修改之前的申報表補(bǔ)稅還是直接開了發(fā)票交稅?

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 16:50

兩種你都跟我說下吧

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:52

借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 更正修改之前的申報表,然后補(bǔ)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行 你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:52

如果是讓你們直接在今年補(bǔ)稅的話,那你這個月做賬務(wù)處理申報就可以了。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 16:54

你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次 第一個分錄是哪個分錄啊

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齊紅老師 解答 2024-06-06 16:56

借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 就叫第一個分錄。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 16:59

為什么是這個分錄做相反啊 借應(yīng)收賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 更正修改之前的申報表,然后補(bǔ)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借,應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款,貸銀行 你在今年開了發(fā)票,第一個分錄做相反的,然后再做,重新做一次 這一整句話是不是就是修改之前的申報表補(bǔ)稅的方法啊

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齊紅老師 解答 2024-06-06 17:03

因?yàn)橹白隽藷o票收入,你要重復(fù)做手術(shù)嗎?

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 17:12

之前做了無票收入 那沖掉再交稅 企業(yè)沒有什么損失是吧 那要是22年沒做無票收入怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-06-06 17:14

無票收入,你補(bǔ)申報的時候就已經(jīng)補(bǔ)交了。然后,你再開了發(fā)票,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響什么稅款,都不需要再補(bǔ)了。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 17:15

如果是讓你們直接在今年補(bǔ)稅的話,那你這個月做賬務(wù)處理申報就可以了。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。如果是這樣那這個月為達(dá)到預(yù)警值要不要收點(diǎn)銷項(xiàng)票進(jìn)來啊 在今年補(bǔ)稅稅務(wù)局以后再查賬他怎么知道我今年是補(bǔ)22年的稅啊

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齊紅老師 解答 2024-06-06 17:15

不知道 你補(bǔ)到今年,不知道是補(bǔ)的2022年。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 17:19

如果是這樣那這個月為達(dá)到預(yù)警值要不要收點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來啊 補(bǔ)到今年就相當(dāng)于做了一筆當(dāng)月的正常收入是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-06 17:21

對的,是這么做,是這么理解的。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 19:36

那稅務(wù)局不知道我是補(bǔ)到今年以后查2022年賬的時候又要我補(bǔ)一次怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-06-06 19:39

那你稅務(wù)局是查到你們2022年沒有做收入了嗎?如果他沒有查到,你納稅義務(wù)完了,他會要求你們交滯納金的

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 19:45

等等我不明白你的意思啊 他查到了然后我們補(bǔ)收入在本月,然后呢那以后稅務(wù)局不知道我是補(bǔ)到今年以后又查2022年賬的時候又要我補(bǔ)一次怎么辦

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 19:45

就是22年做了無票收入情況下

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齊紅老師 解答 2024-06-06 19:54

這種情況下,你們自己解釋 他不知道你們跟他說

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齊紅老師 解答 2024-06-06 19:54

如果一旦查到你們22年的收入沒有做,那你跟他說2024年開了發(fā)票,交了稅款。

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快賬用戶1871 追問 2024-06-06 20:14

現(xiàn)在情況我改了 變成我2022年未做無票收入 就是收入都沒做 2024年7月份要怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-06-06 20:18

直接做到2024年收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,稅務(wù)局怎么要求的?修改之前的申報表補(bǔ)稅還是直接開了發(fā)票交稅?
2024-06-06
你好,你能反結(jié)賬修改嗎?如果能的話,可以 在12月份做,然后修改第四季度的財務(wù)報表和所得稅申報表,增值稅申報表 是
2025-04-30
?你好;? ? 不一致; 去看看 你們是不是之前季報就少報了? ?
2022-05-23
你號,可以把12月的賬務(wù)處理補(bǔ)一筆分錄,從新出報表
2025-03-20
你好;? 報表上面; 你說的是22年年報里面嗎? ?
2023-05-31
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