不需要繳納增值稅的,季度末就不需要計(jì)提稅金及附加
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票增稅稅及附加稅,季度銷售額不到30萬(wàn)。附加稅及增值稅需要繳納嘛
小規(guī)模納稅人,本季度有45萬(wàn)的免稅,不用交增值稅,那還需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過45萬(wàn)元,免征增值稅,季度末的時(shí)候需要計(jì)提稅金及附加再做免稅沖減分錄嗎?
小規(guī)模全額繳納季度增值稅,還需不需要繳納稅金及附加
小規(guī)模納稅人一季度超了30萬(wàn),到下個(gè)季度申報(bào)需要繳納上個(gè)季度超30萬(wàn)后的增值稅和附加稅,請(qǐng)問附加稅需要在上一季度計(jì)提嗎?
老師 你好,咨詢下稅務(wù)局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點(diǎn),該怎么申報(bào)?調(diào)減成本嗎? 可是我實(shí)際成本夠的呀
老師,支付個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅怎么做賬呢,計(jì)入借方應(yīng)交個(gè)人所得稅,那這個(gè)科目到時(shí)候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個(gè)折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時(shí)系統(tǒng)提示,與第四季度報(bào)表不一致,我翻看了一下四季度的報(bào)表,是錯(cuò)的,這個(gè)報(bào)表從第一季度收入就是錯(cuò)誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報(bào)表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯(cuò)誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請(qǐng)問公司員工報(bào)銷2022-2023年的費(fèi)用,這個(gè)該怎么做賬
建工險(xiǎn)是計(jì)入工程施工還是管理費(fèi)用
老師利潤(rùn)百分比怎么計(jì)算
阿里巴巴國(guó)際站的交易服務(wù)費(fèi)是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報(bào)哪些稅?
老師,比如2024年中計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資共120萬(wàn),實(shí)際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬(wàn),納稅調(diào)增了20萬(wàn)。這20萬(wàn)不能在稅前扣除,將來(lái)剩余的20萬(wàn)發(fā)放后,還可以再返回當(dāng)年更改報(bào)表扣除,或者在未來(lái)的年份扣除嗎?
那增值稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
直接在季末的時(shí)候轉(zhuǎn)