你好假設(shè)增值稅13% 10000/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/10000/1.13=1% 進(jìn)項(xiàng)稅額1061 .95 假設(shè)進(jìn)校的稅額也是13%含稅的金額等于923 0.77
老師已知企業(yè)為一般納稅人,含稅銷售額為29萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算
老師,知道稅負(fù)是1%,還有銷項(xiàng)發(fā)票要開具的含稅金額,怎么計(jì)算符合稅負(fù)的進(jìn)項(xiàng)金額呢(含稅)?
提問:老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請(qǐng)老師幫幫忙,謝謝
老師,你好,請(qǐng)問下不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+1%還是1+(3%))呢
已知上月留抵1萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(含稅),銷項(xiàng)稅額2萬(含稅),怎么計(jì)算本月還可以開多少發(fā)票
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不太明白
能列得詳細(xì)點(diǎn)嗎
老師,請(qǐng)問已知銷售額1萬(含稅),稅負(fù)1%,怎么算出進(jìn)項(xiàng)稅額(含稅)? 你好假設(shè)增值稅13% 10000/1.13*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)/10000/1.13=1% 進(jìn)項(xiàng)稅額1061 .95 這個(gè)公式你能看懂嗎? 那這個(gè)是根據(jù)稅負(fù)來算進(jìn)項(xiàng)稅額的。
明白了,謝謝老師
不用客氣 早點(diǎn)休息