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接手的這家公司一直沒做過賬,沒有科目余額表數(shù)據(jù)。沒有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?損益這塊

2024-06-04 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-04 14:57

是的,就是那樣做就是

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 14:58

那樣導(dǎo)致貸方比借方多50w左右, 借方用現(xiàn)金找平嗎? 老師應(yīng)該用什么方法呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:02

沒有賬你就得從開始的成立的時(shí)開始建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:03

成立時(shí)間太久了,現(xiàn)在做賬不太現(xiàn)實(shí)了。 并且財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)很多次, 那不是要全部重新申報(bào)嗎? 老師,應(yīng)該怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:06

那么你得按原來的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:09

目前想法是: 應(yīng)收應(yīng)付按照實(shí)際的往來建立期初數(shù)據(jù), 損益類,所有者權(quán)益按照財(cái)務(wù)報(bào)表填寫數(shù)據(jù)來做賬。 那么問題來了, 1.我這種做法對(duì)嗎? 2.這樣做的話貸方比借方多50w左右, 我是通過現(xiàn)金來找平嗎?還是怎樣處理呢?老師?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:10

以前有報(bào)表的,需要按以前年度期末數(shù)建賬,不能中途自己另外建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:11

就是我要嚴(yán)格按照第一季財(cái)務(wù)報(bào)表建賬嗎? 比如,以前財(cái)務(wù)報(bào)表沒有銀行存款的數(shù)據(jù)我也不建立數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:14

期初數(shù)你的按第一季財(cái)務(wù)報(bào)表建賬。后期自己據(jù)實(shí)調(diào)整

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:15

那銀行流水沒有數(shù)據(jù)怎么建賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:17

這個(gè)就是你的協(xié)調(diào)能力了,自己找老板要數(shù)據(jù)呀

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:19

老師您那邊不是說要根據(jù)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表建賬嗎? 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒有銀行流水?dāng)?shù)據(jù)呢? 一直沒有我后期不還是要加上,那就和您的意見矛盾呢? 老師,銀行流水?dāng)?shù)據(jù)怎樣加上呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:20

意思是先按一季度的報(bào)表建賬,后期找老板要數(shù)據(jù)自己做賬登記銀行數(shù)據(jù)

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:21

不還是要登錄到目前的賬套里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:22

那個(gè)肯定是要登記的呀,都是公司的業(yè)務(wù)

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是的,就是那樣做就是
2024-06-04
你好 是可以的,前面那個(gè)數(shù)據(jù)建議去修改一下
2023-07-07
你好,按照你財(cái)務(wù)軟件的實(shí)際有業(yè)務(wù)的按照你業(yè)務(wù)來。
2024-07-22
你去年第四季度和你賬上的不一致嗎?
2023-07-07
不能隨便寫,要按照正確的寫,要是寫錯(cuò)了可以做更正申報(bào)的。
2023-07-14
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