您好,是的,消費(fèi)稅去向在“委托加工物資” 1.直接銷售: 收回后以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售 “委托加工物資” 收回后以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅” 2.繼續(xù)加工使用 收回后用于非消費(fèi)稅項(xiàng)目 “委托加工物資” 收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”
為什么自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品再加工成應(yīng)稅消費(fèi)品不用征收消費(fèi)稅,委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品確要征收消費(fèi)稅?加工后再出售那不是還要再收一次??
有個(gè)人委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回以后自行繳納消費(fèi)稅,這批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品又用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,請(qǐng)問(wèn)這批應(yīng)稅消費(fèi)品委托加工的消費(fèi)稅是否可以抵扣。
用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅不計(jì)入委托加工成本,委托加工收回后直接用于出售的消費(fèi)稅可以計(jì)入委托加工成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么自產(chǎn)后連續(xù)加工的應(yīng)稅消費(fèi)品不繳納消費(fèi)消費(fèi)稅,而委托加工后連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品要繳納消費(fèi)稅?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,用于連續(xù)加工的消費(fèi)稅記什么?收回用于出售的消費(fèi)稅又該記什么?
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?