所屬期六月份的申報(bào)了嗎?
老師好!公司是搞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,從成立至今一直納零申報(bào),我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主,現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補(bǔ)做,請(qǐng)問(wèn)一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報(bào)嗎?一般申報(bào)日期是每個(gè)月的什么時(shí)侯?
老師,11月26日新成立的公司,暫時(shí)沒(méi)有員工,個(gè)人所得稅那塊需要申報(bào)嗎?還有新成立的公司怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊(cè)?
公司注冊(cè)成立日期是15年11月11日,當(dāng)時(shí)未辦理稅務(wù)因?yàn)椴挥瞄_(kāi)票,只是用公司名字,17年的時(shí)候在社保開(kāi)了戶給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務(wù)登記,19年10月變更名稱,20年11月交社保(稅務(wù)征收)提示稅務(wù)和社保名稱不一致要求更改,20年12月找回賬戶密碼更改稅務(wù)登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項(xiàng)附加稅和印花稅申報(bào)然后去查詢了稅種認(rèn)定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢的逾期
您好,老師,新企業(yè)是2021年12月23日成立,1月5日做稅務(wù)登記的,1月7日進(jìn)電子稅務(wù)發(fā)現(xiàn)待辦事項(xiàng)里沒(méi)有顯示需要申報(bào)的呢?還是說(shuō)企業(yè)所得稅,增值稅,個(gè)稅不需要申報(bào)?
車船稅每年都要申報(bào)嗎?電子稅務(wù)局在3月1日之前顯示車船稅申報(bào)日期為2022年3月31日,目前突然就顯示車船稅申報(bào)日期為2023年3月31日,這個(gè)是要申報(bào)還是不申報(bào),點(diǎn)擊辦理稅源采集未申報(bào)17條,這個(gè)到底怎么報(bào)
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
6月1日就報(bào)了
6月1日?qǐng)?bào)的是5月份所屬期,要把6月份的所屬期也要報(bào)嗎?
你好,自然人電子稅務(wù)局 查詢?nèi)掌?在這里面截圖,看一下最后一次申報(bào)的所屬期。
正常的,如果已經(jīng)申報(bào)了,它不會(huì)提示。
老師我申報(bào)過(guò)了
哪里有6月份,你申報(bào)的到是5月份。
老師意思是把所屬期6月份的也申報(bào)了?
對(duì)對(duì)呀,是這個(gè)意思呀,還有你申報(bào)增值稅的時(shí)候也是。所有的稅款都需要這么做。
謝謝老師,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有提示了
好的,那就已經(jīng)申報(bào)完畢