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老師好,當(dāng)月購買的軟件,做賬時只有銀行回單,當(dāng)月的分錄應(yīng)該怎么做,發(fā)票還沒收到,跨月的時候,才收到發(fā)票,分錄又應(yīng)該怎么做?

2024-06-02 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-02 15:41

你好,這個軟件是自己使用的,如果是的話,金額大小2萬以上的,借無形資產(chǎn),貸銀行存款,如果金額小的話,低于2萬借管理費用,貸銀行

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齊紅老師 解答 2024-06-02 15:42

如果是做了無形資產(chǎn)的,借,應(yīng)付賬款貸無形資產(chǎn)借無形資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 借,累計攤銷。貸,管理費用 借,管理費用貸,累計攤銷。

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 15:45

2500元,就是當(dāng)月只有銀行回單,次月才有發(fā)票,兩個月的分錄分別應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-06-02 15:48

借管理費用 貸銀行存款, 借應(yīng)付賬款 貸管理費用 借管理費用, 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:01

要寫三步嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:01

對的,需要寫三步。 暫估了 你的發(fā)票,到了需要紅沖

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:03

當(dāng)時寫第一第二步,次月才最后一步對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:03

你好,第一個是當(dāng)月做的。 第二個是發(fā)票收到了紅沖的。 第三個是做發(fā)票的。

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:07

不用客氣,周末愉快

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:09

紅沖是借方負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:10

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:12

那余額不平,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:14

借方負數(shù)表示貸方怎么不平,哪里不平。

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:16

借方還有2500是不是要結(jié)轉(zhuǎn)才平

借方還有2500是不是要結(jié)轉(zhuǎn)才平
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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)損益不就可以了嗎?

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快賬用戶8531 追問 2024-06-02 16:17

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-02 16:19

不用客氣 周末愉快

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你好,這個軟件是自己使用的,如果是的話,金額大小2萬以上的,借無形資產(chǎn),貸銀行存款,如果金額小的話,低于2萬借管理費用,貸銀行
2024-06-02
你好;? ?借管理費用- 商標(biāo)代理費 貸應(yīng)付賬款? ?
2023-01-06
發(fā)票來了不是專票的話不用處理,直接貼到憑證后面就行,是專票的話發(fā)票還是貼回去,復(fù)印一下做個憑證 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 借:費用負數(shù)
2021-11-06
你好同學(xué),先記入預(yù)付賬款,發(fā)票到了后再確認費用,沖預(yù)付賬款。
2021-09-25
你好,借其他應(yīng)收款,內(nèi)部貸銀行存款a銀行。
2022-10-13
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